有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/09/13 15:00
【資料】
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【項目】
101項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
前事業年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金11,088 千円
未払事業税592 〃
資産除去債務17,389 〃
減損損失22,095 〃
その他2,898 〃
繰延税金資産小計54,064 千円
評価性引当額-
繰延税金資産合計54,064 千円
繰延税金負債
資産除去債務△12,361 千円
繰延税金負債合計△12,361 千円
繰延税金資産純額41,702 千円


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率34.8 %
(調整)
住民税均等割7.9 %
税額控除△35.7 %
その他0.1 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率7.1 %

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年11月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の36.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年11月1日から平成30年10月31日までのものは34.3%、平成30年11月1日以降のものについては34.1%にそれぞれ変更されております。
この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金14,776 千円
未払事業税11,341 〃
資産除去債務25,065 〃
貸倒引当金46,714 〃
関係会社事業損失引当金6,024 〃
関係会社株式45,057 〃
減損損失39,692 〃
その他5,650 〃
繰延税金資産小計194,322 千円
評価性引当額△96,773 〃
繰延税金資産合計97,548 千円
繰延税金負債
資産除去債務△20,644 千円
繰延税金負債合計△20,644 千円
繰延税金資産純額76,904 千円


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率34.3 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.9 %
住民税均等割0.8 %
税額控除△5.3 %
抱合せ株式消滅差益△25.8 %
評価性引当額の増減22.4 %
その他△1.6 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率25.6 %