有価証券報告書-第4期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

【提出】
2019/05/31 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年2月28日)
当事業年度
(2019年2月28日)
繰延税金資産
未払事業税3,875千円3,151千円
未払賞与2,997 〃3,743 〃
資産除去債務844 〃1,835 〃
ゴルフ会員権評価損298 〃264 〃
貸倒引当金2,111 〃1,754 〃
減価償却超過額3,715 〃3,826 〃
繰延資産超過額4,218 〃2,807 〃
その他748 〃1,068 〃
繰延税金資産小計18,810 〃18,450 〃
評価性引当額△2,601 〃△1,487 〃
繰延税金資産合計16,209 〃16,962 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年2月28日)
当事業年度
(2019年2月28日)
法定実効税率34.8%-%
(調整)
住民税均等割等0.7%-%
交際費等永久に損金に算入されない項目2.0%-%
寄附金の損金不算入額0.6%-%
評価性引当額の増減2.2%-%
その他△1.3%-%
税効果会計適用後の法人税等の負担率39.0%-%

(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分
の5以下であるため注記を省略しております。