有価証券報告書-第41期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/23 13:08
【資料】
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【項目】
133項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
会社分割に係る関係会社株式34,414千円34,414千円
未払事業税1,5732,113
賞与引当金2,4442,772
退職給付引当金6,6557,560
関係会社株式評価損4,5904,590
譲渡制限付株式報酬2,6755,846
その他381432
繰延税金資産小計
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
52,735
△39,004
57,730
△39,004
評価性引当額小計△39,004△39,004
繰延税金資産合計13,73018,726
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△20△25
繰延税金負債合計△20△25
繰延税金資産の純額13,71018,700

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.71.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△22.9△22.7
住民税均等割0.40.9
その他0.20.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率10.010.8