有価証券報告書-第8期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (2021年7月31日) | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 2,015千円 | ||
| 未払特別法人事業税 | 715 | ||
| その他 | 1,424 | ||
| 繰延税金資産合計 | 4,155 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当連結会計年度 (2021年7月31日) | |||
| 法定実効税率 | 30.62% | ||
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.10 | ||
| 住民税均等割 | 0.31 | ||
| 所得控除 | △4.95 | ||
| のれん償却額 | 2.99 | ||
| 持分法投資損益 | 1.55 | ||
| 持分変動利益 | △1.12 | ||
| 連結調整項目 | 0.26 | ||
| 連結子会社との税率差異 | △0.14 | ||
| その他 | △0.66 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.96 |