訂正有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/05/15 15:32
【資料】
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【項目】
145項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2022年12月31日)
当連結会計年度
(2023年12月31日)
繰延税金資産
減価償却費97,344千円199,976千円
資産除去債務850千円918千円
未払事業税6,770千円10,252千円
未払事業所税1,198千円1,636千円
譲渡制限付株式報酬費用28,857千円40,945千円
退職給付費用6,446千円763千円
貸倒引当金52千円144千円
賞与引当金6,605千円5,080千円
投資有価証券7,348千円
商標権1,766千円
資産調整勘定191,989千円137,135千円
税務上の繰越欠損金(注)723,228千円1,027,689千円
繰延税金資産小計1,063,344千円1,433,658千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
(注)
△723,228千円△906,895千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性
引当額
△340,116千円△350,073千円
評価性引当額小計△1,063,344千円△1,256,968千円
繰延税金資産合計176,689千円
繰延税金負債
顧客関連資産△34,754千円△117,432千円
繰延税金負債合計△34,754千円△117,432千円
繰延税金資産(負債)純額△34,754千円59,257千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年12月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(※)36,542181,90971,226433,548723,228千円
評価性引当額36,542181,90971,226433,548723,228千円
繰延税金資産

※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2023年12月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金
(※1)
45,812182,14777,7170722,0101,027,689千円
評価性引当額9,22197,94477,7170722,010906,895千円
繰延税金資産
(※2)
36,59084,203120,793千円

※1. 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可能と判断した理由は、税務上の繰越欠損金の控除見込年度において、控除見込額相当の一時差異等加減算前課税所得が生じる可能性が高いと見込まれることによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2022年12月31日)
税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております。
当連結会計年度(2023年12月31日)
税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております。

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