訂正有価証券報告書-第16期(2024/01/01-2024/12/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 棚卸資産 | 238 | 百万円 | 283 | 百万円 | |
| 固定資産の未実現利益 | 46 | 百万円 | 40 | 百万円 | |
| 減価償却超過額 | 82 | 百万円 | 104 | 百万円 | |
| 減損損失 | 62 | 百万円 | 54 | 百万円 | |
| メンテナンス業務費 | 121 | 百万円 | 101 | 百万円 | |
| 未払費用 | 35 | 百万円 | 12 | 百万円 | |
| 未払事業税 | 26 | 百万円 | 4 | 百万円 | |
| 賞与引当金 | 8 | 百万円 | 9 | 百万円 | |
| 製品保証引当金 | 147 | 百万円 | 100 | 百万円 | |
| 受注損失引当金 | - | 百万円 | 55 | 百万円 | |
| 役員退職慰労引当金 | 20 | 百万円 | 22 | 百万円 | |
| 繰越欠損金 | 61 | 百万円 | 113 | 百万円 | |
| その他 | 13 | 百万円 | 16 | 百万円 | |
| 繰延税金資産小計 | 866 | 百万円 | 919 | 百万円 | |
| 評価性引当額 | △70 | 百万円 | △121 | 百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 795 | 百万円 | 797 | 百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 在外子会社の留保利益 | △200 | 百万円 | △171 | 百万円 | |
| その他 | △1 | 百万円 | △1 | 百万円 | |
| 繰延税金負債合計 | △201 | 百万円 | △173 | 百万円 | |
| 繰延税金資産純額 | 593 | 百万円 | 623 | 百万円 | |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.5 | % | 30.5 | % | |
| (調整) | |||||
| 税額控除等 | - | % | △7.6 | % | |
| 海外連結子会社との税率差異 | △1.0 | % | 6.4 | % | |
| 在外子会社の留保利益 | 0.4 | % | △5.1 | % | |
| 外国源泉税 | 1.3 | % | 7.6 | % | |
| 評価性引当額の増減 | 1.1 | % | 9.0 | % | |
| その他 | 0.2 | % | 3.3 | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.5 | % | 44.1 | % | |