- 9213
- 2026/09/02
- 時価
- 13億円
- PER 予
- -倍
- 2022年以降
- 赤字-77.26倍
(2022-2025年) - PBR
- 1.87倍
- 2022年以降
- 0.86-3.56倍
(2022-2025年) - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
その他有価証券評価差額金
連結
- 2024年12月31日
- 23万
- 2025年12月31日 -22.22%
- 18万
個別
- 2024年12月31日
- 23万
- 2025年12月31日 -22.22%
- 18万
有報情報
- #1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額(連結)
- 2026/03/30 15:30
前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) 当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日) その他有価証券評価差額金 当期発生額 △167 △74 法人税等及び税効果額 51 22 その他有価証券評価差額金 △116 △51 為替換算調整勘定 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2026/03/30 15:30
(注)評価性引当額が104,626千円増加しております。この増加の主な理由は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を認識したこと、及び繰延税金資産の回収可能性の見直しにより将来減算一時差異に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。前事業年度(2024年12月31日) 当事業年度(2025年12月31日) 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △103千円 △80千円 繰延税金負債合計 △103千円 △80千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2026/03/30 15:30
(注)1.評価性引当額が104,626千円増加しております。この増加の主な理由は、当社において発生した税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を認識したこと、及び繰延税金資産の回収可能性の見直しにより将来減算一時差異に係る評価性引当額が増加したことによるものであります。前連結会計年度(2024年12月31日) 当連結会計年度(2025年12月31日) 在外子会社の減価償却不足額 △4,222千円 △3,645千円 その他有価証券評価差額金 △103 〃 △80 〃 繰延税金負債合計 △4,326千円 △3,726千円
2.税務上の繰越欠損金及びその繰越期限別の金額は以下のとおりであります。