有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
該当事項はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 130,614 千円 | 105,008 千円 | |
| 賞与引当金 | - 〃 | 39,145 〃 | |
| 関係会社株式評価損 | - 〃 | 7,537 〃 | |
| 未払賞与社会保険料 | - 〃 | 5,851 〃 | |
| 未払事業税等 | 4,903 〃 | 5,386 〃 | |
| フリーレント賃借料 | 4,546 〃 | 3,073 〃 | |
| 株式給付引当金 | - 〃 | 1,618 〃 | |
| 抱合せ株式消滅差損 | - 〃 | 1,425 〃 | |
| 敷金(資産除去債務) | - 〃 | 1,172 〃 | |
| 未払事業所税 | 1,113 〃 | 1,144 〃 | |
| その他 | 1,295 〃 | 1,110 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 142,472 千円 | 172,473 千円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △107,115 千円 | △104,919 千円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △3,444 〃 | △11,914 〃 | |
| 評価性引当額小計 | △110,560 千円 | △116,833 千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 31,912 千円 | 55,639 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.62% | ||
| (調整) | |||
| 交際費等の損金不算入額 | 2.55% | ||
| 住民税均等割 | 1.40% | 税引前当期純損失で | |
| 合併引継時等の実効税率と当期の税負担率との差異 | -% | あるため、記載を省 | |
| 税率変更による影響 | 5.70% | 略しております。 | |
| 評価性引当額の増減額 | 32.96% | ||
| その他 | 6.39% | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 79.62% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
該当事項はありません。