9341 GENOVA

9341
2026/07/24
時価
110億円
PER 予
9.03倍
2023年以降
12-65.22倍
(2023-2026年)
PBR
1.7倍
2023年以降
1.48-8.69倍
(2023-2026年)
配当 予
4.84%
ROE 予
18.82%
ROA 予
11.6%
資料
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CSV,JSON

GENOVA(9341)の全事業営業利益の推移 - 通期

【期間】

連結

2021年3月31日
7億9905万
2022年3月31日 +31.99%
10億5467万
2023年3月31日 +64.4%
17億3393万
2024年3月31日 +32.73%
23億147万
2025年3月31日 -11.96%
20億2613万
2026年3月31日 -80.24%
4億37万

個別

2021年3月31日
7億4082万
2022年3月31日 +34.99%
10億
2023年3月31日 +69.75%
16億9747万
2024年3月31日 +33%
22億5765万
2025年3月31日 -9.96%
20億3275万
2026年3月31日 -74.47%
5億1897万

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
3.セグメント資産の調整額6,358,111千円は、主に報告セグメントに帰属しない全社的資産であります。
4.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/06/22 16:03
#2 セグメント表の脚注(連結)
その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、WEB制作・保守事業、コンサルティング事業、予防医療等を含んでおります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,981,396千円は、報告セグメントに配分していない全社共通費用及び歯科流通事業、DX事業に係るのれんの償却額58,385千円が含まれております。
3.セグメント資産の調整額7,132,520千円は、主に報告セグメントに帰属しない全社的資産であります。
4.セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
5. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、子会社の事業譲受に伴い発生したのれんが含まれております。2026/06/22 16:03
#3 事業等のリスク
事ポリシーの浸透。
当社グループでは「人材は資本である」との認識のもと、昨今のインフレ状況を鑑みたベースアップの実施や、経営陣と人事部門が一体となった施策推進により、人材関連リスクの極小化に努めております。しかしながら、労働市場における採用競争のさらなる激化や、一連の人事組織改革・統合プロセスが計画通りに進捗せず、事業遂行に必要な人員を十分に確保・育成できない場合には、当社グループの事業展開、経営成績(営業利益等)及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 品質関連について
2026/06/22 16:03
#4 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
(4) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、中長期的な企業価値最大化を目指す上で、売上高、営業利益のほか、成長性と収益性を重視しており、売上高成長率、営業利益率を重要な指標としております。具体的には、全国の拠点ごとの顧客数の最大化を図ると同時に、サービスラインナップの強化を図ることで、「セグメント別の契約件数の増加」に取り組んでまいります。また、これらを実現するため、営業人員一人当たり売上高(注)についても重要指標として捉えております。2026年3月期においては、営業人員一人当たり売上高31,587千円、メディカルプラットフォーム事業の年間契約件数4,627件、スマートクリニック事業の自動受付精算機及びセルフ精算レジは年間契約件数482件、CLINIC BOTやNOMOCa AI chatを含むソフトウエアサービスは年間契約件数1,117件となっておりますが、これらを最大化するための営業人員の採用、教育、サービスラインナップへの投資を今後も行っていく方針です。
(注) 単体売上高を当社に所属する期初営業人員数と期末営業人員数の平均値で除して算出しています。
2026/06/22 16:03
#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当社として当子会社の事業を開始するにあたり、最適なサプライチェーンの構築とグループのマーケティング・DX領域との連携により、医療現場の課題解決と新たな価値創出の貢献を目指しておりますが、従前民事再生を申請していたことから、当連結会計年度においても、引き続き主要取引先との取引再開に時間を割いております。新たな子会社のグループインも含め、人的資本経営のより重要性が問われる現在ですが、営業人員一人当たりの生産性も改善し、親子会社間でも営業とサービスが連携しながら取り組みを強化しております。このような様々な取り組みは、当社グループの主力事業のオーガニック成長に貢献し、また、非連続的な成長の創出にも積極的に取り組むため、新事業・新サービスに向けた事業提携も引き続き検討を進めております。
これらの結果、当連結会計年度における売上高は11,565,971千円(前年同期比15.6%増)となり、営業利益は400,375千円(前年同期比80.2%減)、経常利益は432,436千円(前年同期比78.6%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は275,397千円(前年同期比80.5%減)となりました。
セグメント別の経営成績は次のとおりであります。
2026/06/22 16:03

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