有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | ※2 2,254 | ※2 968 |
受取手形及び売掛金 | ※5 2,256 | 1,992 |
商品及び製品 | 1,169 | 864 |
仕掛品 | 1,650 | 1,659 |
原材料及び貯蔵品 | 704 | 529 |
繰延税金資産 | 198 | 136 |
その他 | 589 | 791 |
貸倒引当金 | △0 | △11 |
流動資産合計 | 8,823 | 6,930 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 30,049 | 30,443 |
減価償却累計額 | △17,559 | △18,185 |
建物及び構築物(純額) | 12,490 | 12,258 |
機械装置及び運搬具 | 8,348 | 9,188 |
減価償却累計額 | △4,739 | △5,205 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,609 | 3,983 |
工具、器具及び備品 | 4,026 | 3,563 |
減価償却累計額 | △2,267 | △2,190 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,759 | 1,372 |
土地 | 6,768 | 6,739 |
リース資産 | 2,279 | 2,283 |
減価償却累計額 | △844 | △1,166 |
リース資産(純額) | 1,435 | 1,117 |
建設仮勘定 | 660 | 700 |
有形固定資産合計 | ※2 26,723 | ※2 26,170 |
無形固定資産 | 465 | ※2 476 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | ※1,※2 265 | ※1,※2 236 |
繰延税金資産 | 1,435 | 2,061 |
退職給付に係る資産 | - | 124 |
その他 | ※1 737 | ※1 633 |
貸倒引当金 | △50 | △74 |
投資その他の資産合計 | 2,387 | 2,982 |
固定資産合計 | 29,576 | 29,629 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 15 | 5 |
繰延資産合計 | 15 | 5 |
資産合計 | 38,415 | 36,564 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | ※5 1,171 | 831 |
短期借入金 | ※2,※3 13,599 | ※2,※3 16,387 |
未払法人税等 | 121 | 136 |
賞与引当金 | 11 | 192 |
未払金 | 2,944 | 2,044 |
その他 | ※2,※3,※5 2,300 | ※2 1,790 |
流動負債合計 | 20,149 | 21,383 |
固定負債 | ||
社債 | ※2,※3 2,115 | ※2 1,140 |
長期借入金 | ※2,※3 13,494 | ※2,※3 10,332 |
リース債務 | 964 | 634 |
退職給付引当金 | 82 | - |
退職給付に係る負債 | - | 1 |
その他 | 698 | 434 |
固定負債合計 | 17,354 | 12,544 |
負債合計 | 37,504 | 33,927 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,605 | 1,605 |
資本剰余金 | 2,262 | 2,262 |
利益剰余金 | △1,471 | △115 |
自己株式 | △1,514 | △1,514 |
株主資本合計 | 882 | 2,238 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4 | 1 |
繰延ヘッジ損益 | △0 | - |
為替換算調整勘定 | △34 | 306 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 71 |
その他の包括利益累計額合計 | △29 | 379 |
新株予約権 | 56 | 17 |
少数株主持分 | 1 | 1 |
純資産合計 | 910 | 2,636 |
負債純資産合計 | 38,415 | 36,564 |