有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,077 | 5,649 |
受取手形及び売掛金 | 2,376 | 2,075 |
リース債権及びリース投資資産 | 75 | 71 |
たな卸資産 | 1,190 | 435 |
繰延税金資産 | 269 | 231 |
その他 | 206 | 140 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
流動資産計 | 11,195 | 8,601 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 34,471 | 35,782 |
減価償却累計額 | -21,704 | -22,612 |
建物及び構築物(純額) | 12,766 | 13,169 |
機械装置及び運搬具 | 5,130 | 5,357 |
減価償却累計額 | -3,448 | -3,613 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,682 | 1,744 |
工具 | 1,473 | 1,547 |
減価償却累計額 | -1,178 | -1,254 |
工具 | 295 | 292 |
土地 | 14,697 | 14,704 |
リース資産 | 2,273 | 2,207 |
減価償却累計額 | -1,138 | -1,263 |
リース資産(純額) | 1,134 | 944 |
建設仮勘定 | 54 | 138 |
有形固定資産合計 | 30,631 | 30,994 |
無形固定資産 | ||
その他 | 62 | 51 |
無形固定資産合計 | 62 | 51 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,384 | 6,755 |
長期貸付金 | 2,084 | 2,084 |
退職給付に係る資産 | 191 | 182 |
投資不動産(純額) | 6,438 | 6,425 |
繰延税金資産 | 31 | 23 |
その他 | 318 | 282 |
貸倒引当金 | -2,100 | -2,099 |
投資その他の資産合計 | 13,348 | 13,654 |
固定資産計 | 44,042 | 44,700 |
資産の部合計 | 55,237 | 53,301 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 4,002 | 2,832 |
短期借入金 | 4,249 | 4,150 |
リース債務 | 366 | 362 |
未払金 | 2,429 | 1,171 |
未払法人税等 | 67 | 127 |
賞与引当金 | 295 | 349 |
その他 | 1,429 | 854 |
流動負債計 | 12,840 | 9,848 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 21,936 | 22,385 |
リース債務 | 1,059 | 812 |
長期預り保証金 | 1,001 | 990 |
繰延税金負債 | 2,093 | 2,243 |
環境対策引当金 | 7 | - |
退職給付に係る負債 | 54 | 50 |
資産除去債務 | 427 | 434 |
その他 | 951 | 852 |
固定負債計 | 27,530 | 27,769 |
負債の部合計 | 40,370 | 37,618 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,141 | 2,141 |
資本剰余金 | 3,577 | 3,577 |
利益剰余金 | 7,687 | 8,349 |
自己株式 | -36 | -36 |
株主資本合計 | 13,369 | 14,030 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,515 | 1,662 |
土地再評価差額金 | -2 | -2 |
退職給付に係る調整累計額 | -49 | -41 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,463 | 1,618 |
非支配株主持分 | 33 | 34 |
純資産の部合計 | 14,866 | 15,683 |
負債・純資産合計 | 55,237 | 53,301 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,802 | 5,246 |
受取手形 | 270 | 205 |
売掛金 | 1,529 | 1,155 |
商品 | 875 | 131 |
貯蔵品 | 54 | 59 |
前払費用 | 62 | 72 |
未収入金 | 86 | 34 |
短期貸付金 | 670 | 670 |
繰延税金資産 | 246 | 204 |
その他 | 0 | 2 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
流動資産計 | 10,597 | 7,780 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 10,098 | 9,993 |
構築物 | 2,386 | 2,911 |
機械及び装置 | 1,477 | 1,521 |
車両及び運搬具(純額) | 4 | 2 |
工具器具・備品(純額) | 276 | 274 |
土地 | 13,752 | 13,759 |
リース資産 | 888 | 737 |
建設仮勘定 | 54 | 138 |
有形固定資産合計 | 28,938 | 29,340 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 8 | 8 |
ソフトウエア | 34 | 26 |
その他 | 11 | 11 |
無形固定資産合計 | 54 | 45 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,237 | 5,553 |
関係会社株式 | 682 | 682 |
関係会社長期貸付金 | 2,084 | 2,084 |
前払年金費用 | 260 | 239 |
投資不動産 | 6,355 | 6,343 |
差入保証金 | 56 | 57 |
その他 | 229 | 193 |
貸倒引当金 | -2,089 | -2,089 |
投資その他の資産合計 | 12,816 | 13,064 |
固定資産計 | 41,810 | 42,450 |
資産の部合計 | 52,408 | 50,230 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 359 | 292 |
買掛金 | 3,393 | 2,236 |
短期借入金 | 4,186 | 4,066 |
リース債務 | 231 | 232 |
未払金 | 2,416 | 1,118 |
未払費用 | 301 | 344 |
未払法人税等 | 66 | 91 |
前受金 | 761 | 54 |
預り金 | 137 | 160 |
賞与引当金 | 251 | 295 |
流動負債計 | 12,106 | 8,893 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 21,813 | 22,282 |
リース債務 | 784 | 609 |
長期預り保証金 | 1,025 | 1,014 |
長期未払金 | 945 | 846 |
繰延税金負債 | 2,092 | 2,230 |
資産除去債務 | 416 | 423 |
固定負債計 | 27,077 | 27,407 |
負債の部合計 | 39,183 | 36,300 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,141 | 2,141 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,500 | 1,500 |
その他資本剰余金 | 2,067 | 2,067 |
資本剰余金合計 | 3,567 | 3,567 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 6,076 | 6,632 |
利益剰余金合計 | 6,076 | 6,632 |
自己株式 | -36 | -36 |
株主資本合計 | 11,749 | 12,305 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,477 | 1,627 |
土地再評価差額金 | -2 | -2 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,474 | 1,624 |
純資産の部合計 | 13,224 | 13,929 |
負債・純資産合計 | 52,408 | 50,230 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 938 | 172 |
仕掛品 | 160 | 157 |
原材料及び貯蔵品 | 91 | 105 |
たな卸資産 | 1,190 | 435 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -196 | -200 |