有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 207,130 | 230,629 |
売上原価 | 174,957 | 191,366 |
売上総利益 | 32,172 | 39,263 |
探鉱費 | ||
探鉱費 | 1,847 | 1,380 |
探鉱補助金 | -334 | -55 |
探鉱費合計 | 1,512 | 1,324 |
販売費及び一般管理費 | 29,975 | 29,173 |
全事業営業利益 | 685 | 8,764 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,243 | 1,382 |
受取配当金 | 2,301 | 2,422 |
有価証券売却益 | 104 | 1,350 |
為替差益 | 3,444 | 2,710 |
その他 | 920 | 940 |
営業外収益計 | 8,014 | 8,806 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,245 | 2,178 |
有価証券売却損 | 15 | 0 |
持分法による投資損失 | 4,255 | 2,601 |
休止固定資産減価償却費 | - | 7,797 |
その他 | 961 | 1,165 |
営業外費用計 | 6,477 | 13,743 |
当期経常利益 | 2,222 | 3,828 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 892 | 2 |
補助金収入 | - | 5,000 |
権益譲渡益 | 403 | - |
その他 | 5 | - |
特別利益計 | 1,301 | 5,002 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 90 | 74 |
減損損失 | 62 | 67,721 |
事業整理損失 | 177 | - |
その他 | 0 | 10,437 |
特別損失計 | 331 | 78,234 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,192 | -69,403 |
法人税 | 2,619 | 4,392 |
法人税等調整額 | -977 | -4,153 |
法人税等合計 | 1,642 | 239 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 1,550 | -69,642 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -1,892 | -38,683 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 3,443 | -30,958 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 150,137 | 165,134 |
売上原価 | 119,929 | 131,198 |
売上総利益 | 30,208 | 33,935 |
探鉱費 | 1,414 | 1,313 |
販売費及び一般管理費 | 20,855 | 20,996 |
全事業営業利益 | 7,938 | 11,625 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 929 | 909 |
有価証券利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 6,793 | 8,459 |
有価証券売却益 | 103 | 1,350 |
その他 | 1,848 | 1,153 |
営業外収益計 | 9,675 | 11,872 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 196 | 269 |
関係会社株式評価損 | 2 | - |
海外投資等損失引当金繰入額 | - | 1,925 |
休止設備関連費用 | 244 | 288 |
休鉱山管理費 | 157 | 95 |
為替差損 | 245 | 464 |
その他 | 293 | 161 |
営業外費用計 | 1,140 | 3,206 |
当期経常利益 | 16,473 | 20,292 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 891 | 0 |
補助金収入 | - | 5,000 |
特別利益計 | 891 | 5,000 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 73 | 65 |
子会社株式評価損 | - | 39,142 |
固定資産圧縮損 | - | 5,000 |
その他 | - | 4,685 |
特別損失計 | 73 | 48,893 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 17,291 | -23,599 |
法人税 | 1,109 | 3,088 |
法人税等調整額 | 1,118 | -22 |
法人税等合計 | 2,227 | 3,065 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 15,063 | -26,665 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 130 | 164 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
人件費 | 11,868 | 11,073 |
退職給付費用 | 784 | 797 |
役員賞与引当金繰入額 | 23 | 17 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 21 | 21 |
運賃 | 4,454 | 4,121 |
外注費 | 2,561 | 2,413 |
減価償却費 | 4,151 | 4,396 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 244 | 192 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 600 | 521 |
従業員給料 | 6,010 | 6,078 |
退職給付費用 | 585 | 607 |
賃借料 | 1,826 | 1,784 |
修繕費 | 1,009 | 899 |
運賃 | 2,915 | 2,751 |
外注費 | 3,326 | 3,112 |
減価償却費 | 3,151 | 3,412 |