有価証券報告書-第64期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
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売上高 | 1,805,102 | 1,912,721 |
売上原価 | 1,446,602 | 1,544,275 |
売上総利益 | 358,499 | 368,446 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売費 | 49,749 | 49,008 |
一般管理費 | 176,820 | 172,843 |
販売費・一般管理費計 | 226,569 | 221,851 |
全事業営業利益 | 131,930 | 146,595 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,709 | 1,914 |
受取配当金 | 1,251 | 1,529 |
持分法による投資利益 | 2,848 | 5,307 |
為替差益 | 908 | 3,477 |
その他 | 3,705 | 2,559 |
営業外収益計 | 10,424 | 14,787 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 995 | 1,107 |
その他 | 3,564 | 3,849 |
営業外費用計 | 4,559 | 4,957 |
当期経常利益 | 137,794 | 156,426 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 6,154 |
負ののれん発生益 | 327 | - |
関係会社株式売却益 | 140 | - |
特別利益計 | 468 | 6,154 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 37 | 7,185 |
減損損失 | 4,234 | 1,912 |
固定資産除売却損 | 1,471 | 1,274 |
特別損失計 | 5,742 | 10,373 |
税引前当年度純利益 | 132,520 | 152,207 |
法人税 | 49,583 | 43,759 |
法人税等調整額 | -194 | 16,130 |
法人税等合計 | 49,388 | 59,889 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 83,131 | 92,318 |
少数株主持分利益 | 3,330 | 2,093 |
当年度純利益 | 79,801 | 90,224 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
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完成工事高 | 1,009,336 | 970,030 |
完成工事原価 | 796,411 | 767,461 |
完成工事総利益 | 212,924 | 202,568 |
不動産事業売上高 | 146,466 | 258,105 |
不動産事業売上原価 | 126,081 | 221,622 |
不動産事業総利益 | 20,385 | 36,483 |
売上高合計 | 1,155,802 | 1,228,135 |
売上原価合計 | 922,492 | 989,083 |
売上総利益 | 233,310 | 239,052 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 20,669 | 18,887 |
販売促進費 | 11,658 | 11,411 |
取扱手数料 | 10,582 | 11,193 |
貸倒引当金繰入額 | - | 78 |
役員報酬 | 512 | 540 |
従業員給料手当 | 41,741 | 40,928 |
従業員賞与 | 8,653 | 8,772 |
賞与引当金繰入額 | 9,607 | 9,797 |
役員賞与引当金繰入額 | 270 | 380 |
退職給付費用 | 7,257 | 1,623 |
法定福利費 | 8,453 | 8,640 |
福利厚生費 | 3,305 | 3,206 |
旅費及び交通費 | 5,561 | 5,478 |
賃借料 | 3,268 | 3,329 |
光熱費 | 1,088 | 1,063 |
減価償却費 | 7,054 | 6,903 |
消耗品費 | 2,195 | 1,715 |
試験研究費 | 324 | 355 |
調査費 | 259 | 307 |
保険料 | 247 | 73 |
租税公課 | 3,830 | 3,646 |
通信費 | 1,245 | 1,139 |
交際費 | 1,438 | 1,270 |
商標使用料 | 180 | 180 |
雑費 | 7,713 | 7,541 |
販売費・一般管理費計 | 157,120 | 148,465 |
全事業営業利益 | 76,189 | 90,586 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,363 | 1,615 |
受取配当金 | 8,730 | 11,724 |
為替差益 | 2,781 | 3,669 |
その他 | 2,752 | 1,919 |
営業外収益計 | 15,627 | 18,929 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 374 | 348 |
社債利息 | 575 | 636 |
その他 | 2,145 | 2,172 |
営業外費用計 | 3,095 | 3,158 |
当期経常利益 | 88,721 | 106,357 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 6,145 |
関係会社株式売却益 | 164 | - |
特別利益計 | 164 | 6,145 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 37 | 7,185 |
減損損失 | 4,035 | 1,659 |
固定資産除売却損 | 912 | 598 |
特別損失計 | 4,985 | 9,444 |
税引前当年度純利益 | 83,900 | 103,059 |
法人税 | 28,106 | 22,044 |
法人税等調整額 | 209 | 14,847 |
法人税等合計 | 28,315 | 36,891 |
当年度純利益 | 55,585 | 66,168 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 4,618 | 2,172 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 25,464 | 24,914 |
販売促進費 | 24,247 | 23,938 |
貸倒引当金繰入額 | 37 | 154 |
従業員給料及び賞与 | 78,845 | 79,598 |
賞与引当金繰入額 | 13,874 | 14,355 |
役員賞与引当金繰入額 | 961 | 1,054 |
退職給付費用 | 8,611 | 2,268 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 225 | 215 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 4,507 | 4,726 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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