有価証券報告書-第65期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
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売上高 | 1,912,721 | 1,858,879 |
売上原価 | 1,544,275 | 1,485,011 |
売上総利益 | 368,446 | 373,867 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売費 | 49,008 | 49,872 |
一般管理費 | 172,843 | 174,349 |
販売費・一般管理費計 | 221,851 | 224,222 |
全事業営業利益 | 146,595 | 149,645 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,914 | 2,495 |
受取配当金 | 1,529 | 1,651 |
持分法による投資利益 | 5,307 | 9,427 |
為替差益 | 3,477 | - |
その他 | 2,559 | 3,252 |
営業外収益計 | 14,787 | 16,828 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,107 | 1,030 |
その他 | 3,849 | 4,852 |
営業外費用計 | 4,957 | 5,883 |
当期経常利益 | 156,426 | 160,589 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 6,154 | 8,995 |
特別利益計 | 6,154 | 8,995 |
特別損失 | ||
減損損失 | 1,912 | 10,616 |
事業計画変更損失 | - | 4,443 |
固定資産除売却損 | 1,274 | 3,189 |
投資有価証券評価損 | 7,185 | 482 |
特別損失計 | 10,373 | 18,731 |
税引前当年度純利益 | 152,207 | 150,853 |
法人税 | 43,759 | 54,588 |
法人税等調整額 | 16,130 | 10,077 |
法人税等合計 | 59,889 | 64,666 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 92,318 | 86,187 |
少数株主持分利益 | 2,093 | 1,884 |
当年度純利益 | 90,224 | 84,302 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
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完成工事高 | 970,030 | 935,323 |
完成工事原価 | 767,461 | 729,998 |
完成工事総利益 | 202,568 | 205,324 |
不動産事業売上高 | 258,105 | 213,307 |
不動産事業売上原価 | 221,622 | 170,953 |
不動産事業総利益 | 36,483 | 42,354 |
売上高合計 | 1,228,135 | 1,148,631 |
売上原価合計 | 989,083 | 900,952 |
売上総利益 | 239,052 | 247,679 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 18,887 | 18,166 |
販売促進費 | 11,411 | 11,680 |
取扱手数料 | 11,193 | 11,492 |
貸倒引当金繰入額 | 78 | - |
役員報酬 | 540 | 567 |
従業員給料手当 | 40,928 | 42,120 |
従業員賞与 | 8,772 | 8,843 |
賞与引当金繰入額 | 9,797 | 10,349 |
役員賞与引当金繰入額 | 380 | 380 |
退職給付費用 | 1,623 | -2,131 |
法定福利費 | 8,640 | 8,810 |
福利厚生費 | 3,206 | 3,257 |
旅費及び交通費 | 5,478 | 5,466 |
賃借料 | 3,329 | 3,285 |
光熱費 | 1,063 | 1,027 |
減価償却費 | 6,903 | 6,296 |
消耗品費 | 1,715 | 1,632 |
試験研究費 | 355 | 320 |
調査費 | 307 | 313 |
保険料 | 73 | 161 |
租税公課 | 3,646 | 3,980 |
通信費 | 1,139 | 1,003 |
交際費 | 1,270 | 1,331 |
商標使用料 | 180 | 180 |
雑費 | 7,541 | 8,136 |
販売費・一般管理費計 | 148,465 | 146,672 |
全事業営業利益 | 90,586 | 101,007 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,615 | 2,292 |
受取配当金 | 11,724 | 15,326 |
為替差益 | 3,669 | - |
その他 | 1,919 | 2,504 |
営業外収益計 | 18,929 | 20,123 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 348 | 258 |
社債利息 | 636 | 333 |
為替差損 | - | 1,256 |
その他 | 2,172 | 2,762 |
営業外費用計 | 3,158 | 4,610 |
当期経常利益 | 106,357 | 116,519 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 6,145 | 8,995 |
特別利益計 | 6,145 | 8,995 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | - | 9,067 |
減損損失 | 1,659 | 4,563 |
固定資産除売却損 | 598 | 2,875 |
投資有価証券評価損 | 7,185 | 482 |
その他 | - | 1,000 |
特別損失計 | 9,444 | 17,988 |
税引前当年度純利益 | 103,059 | 107,526 |
法人税 | 22,044 | 31,174 |
法人税等調整額 | 14,847 | 8,931 |
法人税等合計 | 36,891 | 40,105 |
当年度純利益 | 66,168 | 67,421 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 2,172 | 14,876 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 24,914 | 25,199 |
販売促進費 | 23,938 | 24,507 |
貸倒引当金繰入額 | 154 | 165 |
従業員給料及び賞与 | 79,598 | 81,767 |
賞与引当金繰入額 | 14,355 | 15,085 |
役員賞与引当金繰入額 | 1,054 | 1,063 |
退職給付費用 | 2,268 | -1,979 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 215 | 232 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 4,726 | 4,772 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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