有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
完成工事高 | 47,179,264 | 37,654,795 |
不動産事業売上高 | 1,400,040 | 1,851,923 |
その他の事業売上高 | 3,133,992 | 2,754,511 |
売上高合計 | 51,713,297 | 42,261,231 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 44,271,102 | 34,538,052 |
不動産事業売上原価 | 1,423,576 | 2,025,818 |
その他の事業売上原価 | 1,829,003 | 1,550,301 |
売上原価合計 | 47,523,681 | 38,114,172 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 2,908,162 | 3,116,743 |
不動産事業総損失(△) | -23,535 | -173,894 |
その他の事業総利益 | 1,304,988 | 1,204,210 |
売上総利益合計 | 4,189,615 | 4,147,058 |
販売費及び一般管理費 | 3,428,623 | 3,216,044 |
営業利益 | 760,992 | 931,014 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 31,628 | 43,244 |
受取配当金 | 23,066 | 25,441 |
保険解約返戻金 | - | 35,109 |
受取保険金 | 45,521 | - |
雑収入 | 48,935 | 47,806 |
営業外収益合計 | 149,152 | 151,602 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 168,406 | 101,565 |
訴訟関連費用 | 30,952 | 12,500 |
雑支出 | 39,351 | 5,482 |
営業外費用合計 | 238,710 | 119,548 |
経常利益 | 671,434 | 963,068 |
特別利益 | ||
前期損益修正益 | 122,947 | 84,203 |
固定資産売却益 | 1,210 | 39,376 |
投資有価証券売却益 | - | 882 |
その他 | 5,877 | 11,589 |
特別利益合計 | 130,036 | 136,050 |
特別損失 | ||
前期損益修正損 | 578 | - |
固定資産売却損 | 922 | 0 |
固定資産除却損 | 6,650 | 28,417 |
投資有価証券評価損 | 55,937 | 83,498 |
減損損失 | 214,958 | 97,880 |
貸倒引当金繰入額 | 697,884 | - |
その他 | 104,675 | 741 |
特別損失合計 | 1,081,607 | 210,537 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -280,136 | 888,581 |
法人税 | 201,741 | 230,697 |
法人税等調整額 | 307,988 | 180,563 |
法人税等合計 | 509,729 | 411,260 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -789,866 | 477,321 |
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
完成工事高 | 44,638,358 | 36,218,998 |
不動産事業売上高 | 495,635 | 499,819 |
その他の事業売上高 | 1,491,539 | 954,618 |
売上高合計 | 46,625,533 | 37,673,437 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 42,218,891 | 33,408,975 |
不動産事業売上原価 | 574,730 | 602,758 |
その他の事業売上原価 | 983,631 | 606,801 |
売上原価合計 | 43,777,253 | 34,618,535 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 2,419,467 | 2,810,023 |
不動産事業総損失(△) | -79,094 | -102,938 |
その他の事業総利益 | 507,907 | 347,817 |
売上総利益合計 | 2,848,280 | 3,054,901 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 123,307 | 122,172 |
従業員給料手当 | 859,718 | 868,529 |
賞与引当金繰入額 | 39,497 | 21,677 |
退職給付費用 | 60,283 | 67,818 |
法定福利費 | 135,612 | 138,002 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 24,400 | 24,500 |
福利厚生費 | 11,903 | 10,775 |
修繕維持費 | 12,522 | 14,228 |
事務用品費 | 38,124 | 34,374 |
通信交通費 | 134,588 | 123,220 |
動力用水光熱費 | 26,932 | 24,441 |
調査研究費 | 7,363 | 6,970 |
広告宣伝費 | 24,340 | 19,207 |
貸倒引当金繰入額 | 213,971 | - |
交際費 | 47,318 | 40,107 |
寄付金 | 5,783 | 4,638 |
地代家賃 | 22,184 | 19,579 |
減価償却費 | 50,335 | 46,556 |
租税公課 | 31,836 | 32,564 |
事業税 | 34,301 | 36,886 |
保険料 | 3,761 | 3,314 |
賃借料 | 28,499 | 27,062 |
販売手数料 | 912 | 1,350 |
雑費 | 312,422 | 303,265 |
販売費及び一般管理費合計 | 2,249,921 | 1,991,243 |
営業利益 | 598,358 | 1,063,658 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 81,254 | 85,832 |
有価証券利息 | 177 | 10 |
受取配当金 | 113,891 | 103,599 |
保険解約返戻金 | - | 35,109 |
受取保険金 | 45,521 | - |
雑収入 | 8,803 | 11,413 |
営業外収益合計 | 249,648 | 235,965 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 173,270 | 124,490 |
貸倒引当金繰入額 | 66,052 | - |
訴訟関連費用 | 30,952 | 12,500 |
雑支出 | 31,661 | 3,402 |
営業外費用合計 | 301,937 | 140,392 |
経常利益 | 546,069 | 1,159,230 |
特別利益 | ||
前期損益修正益 | 123,060 | 81,575 |
固定資産売却益 | 867 | 68,544 |
投資有価証券売却益 | - | 882 |
その他 | 1,464 | - |
特別利益合計 | 125,392 | 151,001 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 922 | 0 |
固定資産除却損 | 5,793 | 4,594 |
投資有価証券売却損 | 24,308 | - |
投資有価証券評価損 | 55,937 | 83,498 |
子会社株式評価損 | - | 350,000 |
減損損失 | 214,958 | 97,880 |
貸倒引当金繰入額 | 697,884 | - |
その他 | 93,817 | 741 |
特別損失合計 | 1,093,623 | 536,714 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -422,162 | 773,517 |
法人税 | 29,384 | 149,900 |
法人税等調整額 | 266,537 | 208,156 |
法人税等合計 | 295,922 | 358,056 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -718,084 | 415,461 |