有価証券報告書-第78期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 16,614 | 29,538 |
受取手形及び売掛金 | 91,321 | 79,988 |
機器及び材料 | 2,081 | 1,696 |
仕掛品 | 7,333 | 5,572 |
繰延税金資産 | 4,858 | 4,590 |
その他 | 1,481 | 2,726 |
貸倒引当金 | -378 | -204 |
流動資産合計 | 123,312 | 123,908 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 8,315 | 8,350 |
減価償却累計額 | -4,741 | -5,058 |
建物及び構築物(純額) | 3,574 | 3,292 |
機械装置及び運搬具 | 358 | 344 |
減価償却累計額 | -331 | -312 |
機械装置及び運搬具(純額) | 27 | 31 |
工具 | 9,805 | 10,126 |
減価償却累計額 | -8,128 | -8,511 |
工具 | 1,676 | 1,614 |
土地 | 2,508 | 2,508 |
建設仮勘定 | 70 | 161 |
その他 | 317 | 399 |
減価償却累計額 | -48 | -143 |
その他(純額) | 268 | 255 |
有形固定資産合計 | 8,126 | 7,864 |
無形固定資産 | 4,307 | 3,656 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 444 | 381 |
繰延税金資産 | 7,331 | 7,142 |
その他 | 4,114 | 4,094 |
貸倒引当金 | -174 | -131 |
投資その他の資産合計 | 11,715 | 11,486 |
固定資産合計 | 24,149 | 23,007 |
資産合計 | 147,462 | 146,915 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 39,915 | 34,979 |
短期借入金 | 121 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 2,000 |
未払法人税等 | 3,177 | 3,004 |
未払消費税等 | 2,207 | 1,546 |
前受金 | 1,870 | 1,579 |
役員賞与引当金 | 70 | 92 |
受注損失引当金 | 40 | 128 |
その他 | 9,107 | 9,462 |
流動負債合計 | 56,511 | 52,792 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,000 | 3,000 |
退職給付引当金 | 15,817 | 15,792 |
その他 | 793 | 1,109 |
固定負債合計 | 21,610 | 19,901 |
負債合計 | 78,121 | 72,693 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 13,122 | 13,122 |
資本剰余金 | 16,650 | 16,650 |
利益剰余金 | 39,606 | 44,318 |
自己株式 | -45 | -48 |
株主資本合計 | 69,334 | 74,043 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | 6 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | 3 |
為替換算調整勘定 | -601 | -467 |
評価・換算差額等合計 | -604 | -457 |
少数株主持分 | 610 | 635 |
純資産合計 | 69,340 | 74,221 |
負債純資産合計 | 147,462 | 146,915 |
個別決算
勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 14,785 | 27,543 |
受取手形 | 1,212 | 1,148 |
売掛金 | 83,051 | 72,011 |
機器及び材料 | 1,487 | 1,129 |
仕掛品 | 5,713 | 4,209 |
前渡金 | 280 | 502 |
前払費用 | 383 | 405 |
関係会社短期貸付金 | 774 | 134 |
繰延税金資産 | 4,172 | 4,024 |
その他 | 316 | 826 |
貸倒引当金 | -341 | -146 |
流動資産合計 | 111,836 | 111,790 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 7,771 | 7,797 |
減価償却累計額 | -4,385 | -4,671 |
建物(純額) | 3,385 | 3,126 |
構築物 | 186 | 186 |
減価償却累計額 | -152 | -156 |
構築物(純額) | 33 | 29 |
機械及び装置 | 57 | 53 |
減価償却累計額 | -57 | -40 |
機械及び装置(純額) | 0 | 12 |
車両運搬具 | 22 | 8 |
減価償却累計額 | -17 | -6 |
車両運搬具(純額) | 5 | 1 |
工具 | 7,242 | 7,468 |
減価償却累計額 | -5,818 | -6,084 |
工具 | 1,424 | 1,383 |
土地 | 2,423 | 2,423 |
リース資産 | 310 | 390 |
減価償却累計額 | -47 | -141 |
リース資産(純額) | 262 | 248 |
建設仮勘定 | 70 | 161 |
有形固定資産合計 | 7,605 | 7,386 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 1 | 1 |
ソフトウエア | 3,045 | 2,467 |
リース資産 | 4 | 2 |
その他 | 105 | 105 |
無形固定資産合計 | 3,156 | 2,576 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 351 | 264 |
関係会社株式 | 4,862 | 4,697 |
従業員に対する長期貸付金 | 2 | 1 |
長期前払費用 | 23 | 55 |
長期保証金 | 2,975 | 2,946 |
繰延税金資産 | 6,230 | 6,053 |
その他 | 745 | 711 |
貸倒引当金 | -127 | -85 |
投資その他の資産合計 | 15,065 | 14,644 |
固定資産合計 | 25,827 | 24,607 |
資産合計 | 137,663 | 136,397 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 2,389 | 1,403 |
買掛金 | 34,286 | 30,819 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 2,000 |
リース債務 | 84 | 104 |
未払金 | 1,251 | 1,254 |
未払費用 | 5,382 | 5,427 |
未払法人税等 | 2,957 | 2,781 |
未払消費税等 | 2,109 | 1,427 |
前受金 | 1,652 | 1,289 |
預り金 | 822 | 1,020 |
役員賞与引当金 | 47 | 54 |
受注損失引当金 | 40 | 128 |
その他 | 9 | 0 |
流動負債合計 | 51,033 | 47,710 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,000 | 3,000 |
リース債務 | 187 | 156 |
退職給付引当金 | 13,670 | 13,519 |
その他 | 473 | 496 |
固定負債合計 | 19,332 | 17,172 |
負債合計 | 70,365 | 64,883 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 13,122 | 13,122 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 16,650 | 16,650 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 16,650 | 16,650 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 546 | 546 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 0 | - |
別途積立金 | 23,940 | 23,940 |
繰越利益剰余金 | 13,087 | 17,299 |
利益剰余金合計 | 37,574 | 41,786 |
自己株式 | -45 | -48 |
株主資本合計 | 67,302 | 71,511 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -2 | 0 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | 3 |
評価・換算差額等合計 | -4 | 3 |
純資産合計 | 67,297 | 71,514 |
負債純資産合計 | 137,663 | 136,397 |