有価証券報告書-第56期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 5,378,916 | 6,085,638 |
製品売上高 | 1,287,306 | 1,280,391 |
不動産売上高 | 87,113 | 106,374 |
売上高合計 | 6,753,337 | 7,472,404 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 4,832,066 | 5,372,183 |
製品売上原価 | 1,146,764 | 1,156,123 |
不動産売上原価 | 64,697 | 97,423 |
売上原価合計 | 6,043,528 | 6,625,730 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 546,850 | 713,455 |
製品売上総利益 | 140,542 | 124,267 |
不動産売上総利益 | 22,416 | 8,950 |
売上総利益合計 | 709,808 | 846,674 |
販売費及び一般管理費 | 696,785 | 743,487 |
全事業営業利益 | 13,023 | 103,186 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 274 | 614 |
受取配当金 | 8,201 | 8,200 |
受取賃貸料 | 9,191 | 8,212 |
作業くず売却益 | 2,780 | 3,639 |
その他 | 11,650 | 7,110 |
営業外収益計 | 32,099 | 27,777 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 25,139 | 20,637 |
支払保証料 | 4,548 | 5,578 |
その他 | 1,722 | 231 |
営業外費用計 | 31,409 | 26,447 |
当期経常利益 | 13,713 | 104,516 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 21,959 | 4,980 |
課徴金納付見込額戻入益 | 81,066 | - |
特別利益計 | 103,025 | 4,980 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 1,090 |
固定資産除却損 | 8,914 | 6,476 |
減損損失 | 3,092 | 3,836 |
貸倒引当金繰入額 | 40,000 | - |
特別損失計 | 52,007 | 11,402 |
税引前当年度純利益 | 64,731 | 98,093 |
法人税 | 19,920 | 38,412 |
法人税等調整額 | -7,289 | -6,258 |
法人税等合計 | 12,631 | 32,153 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 52,100 | 65,939 |
当年度純利益 | 52,100 | 65,939 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | ||
完成工事高 | 4,866,874 | 5,584,259 |
製品売上高 | 1,244,611 | 1,219,180 |
不動産売上高 | 88,165 | 107,206 |
売上高合計 | 6,199,651 | 6,910,645 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 4,370,705 | 4,882,135 |
製品売上原価 | 1,113,068 | 1,105,806 |
不動産売上原価 | 64,697 | 97,423 |
売上原価合計 | 5,548,471 | 6,085,366 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 496,169 | 702,123 |
製品売上総利益 | 131,542 | 113,373 |
不動産売上総利益 | 23,467 | 9,782 |
売上総利益合計 | 651,179 | 825,279 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 37,827 | 33,831 |
従業員給料手当 | 229,905 | 248,080 |
賞与引当金繰入額 | 3,309 | 18,505 |
退職給付費用 | 11,067 | 10,067 |
法定福利費 | 37,131 | 51,740 |
福利厚生費 | 2,636 | 2,143 |
修繕維持費 | 6,513 | 12,810 |
事務用品費 | 18,192 | 20,089 |
通信交通費 | 38,616 | 38,700 |
動力用水光熱費 | 11,806 | 12,687 |
荷造運搬費 | 33,467 | 32,207 |
調査研究費 | - | 916 |
広告宣伝費 | 5,233 | 4,201 |
貸倒引当金繰入額 | 3,276 | -405 |
交際費 | 6,817 | 7,458 |
寄付金 | 331 | 1,379 |
地代家賃 | 33,555 | 33,418 |
賃借料 | 13,068 | 12,329 |
減価償却費 | 25,317 | 24,372 |
租税公課 | 30,834 | 32,866 |
保険料 | 3,663 | 2,750 |
その他 | 86,815 | 83,390 |
販売費・一般管理費計 | 639,389 | 683,544 |
全事業営業利益 | 11,790 | 141,734 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 8,480 | 8,931 |
受取賃貸料 | 9,191 | 8,212 |
作業くず売却益 | 2,780 | 3,639 |
その他 | 10,720 | 5,954 |
営業外収益計 | 31,172 | 26,738 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 24,808 | 20,152 |
支払保証料 | 4,128 | 5,409 |
その他 | 1,652 | 207 |
営業外費用計 | 30,589 | 25,769 |
当期経常利益 | 12,374 | 142,703 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 21,959 | 4,980 |
課徴金納付見込額戻入益 | 81,066 | - |
特別利益計 | 103,025 | 4,980 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 1,090 |
固定資産除却損 | 8,914 | 6,476 |
減損損失 | 3,092 | 3,836 |
貸倒引当金繰入額 | 40,000 | - |
特別損失計 | 52,007 | 11,402 |
税引前当年度純利益 | 63,392 | 136,281 |
法人税 | 18,647 | 37,554 |
法人税等調整額 | -6,553 | -5,825 |
法人税等合計 | 12,093 | 31,728 |
当年度純利益 | 51,299 | 104,553 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 224 | 635 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料手当 | 252,924 | 272,591 |
賞与引当金繰入額 | 3,309 | 18,505 |
退職給付費用 | 15,807 | 13,972 |
荷造運搬費 | 34,633 | 33,532 |
減価償却費 | 25,325 | 24,383 |
貸倒引当金繰入額 | 3,275 | - |
注記等(個別)
勘定科目 |
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