有価証券報告書-第57期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 6,085,638 | 5,820,703 |
製品売上高 | 1,266,830 | 1,384,450 |
不動産売上高 | 106,374 | 78,938 |
売電収入 | 13,561 | 74,101 |
売上高合計 | 7,472,404 | 7,358,192 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 5,372,183 | 5,005,091 |
製品売上原価 | 1,146,847 | 1,302,483 |
不動産売上原価 | 97,423 | 73,334 |
売電原価 | 9,275 | 66,775 |
売上原価合計 | 6,625,730 | 6,447,684 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 713,455 | 815,611 |
製品売上総利益 | 119,982 | 81,966 |
不動産売上総利益 | 8,950 | 5,604 |
売電収入総利益 | 4,285 | 7,326 |
売上総利益合計 | 846,674 | 910,508 |
販売費及び一般管理費 | 743,487 | 780,321 |
全事業営業利益 | 103,186 | 130,187 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 614 | 1,118 |
受取配当金 | 8,200 | 9,238 |
売買目的有価証券運用益 | - | 4,039 |
受取賃貸料 | 8,212 | 8,060 |
作業くず売却益 | 3,639 | 6,620 |
その他 | 7,110 | 8,217 |
営業外収益計 | 27,777 | 37,295 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 20,637 | 17,846 |
支払保証料 | 5,578 | 3,670 |
その他 | 231 | 738 |
営業外費用計 | 26,447 | 22,254 |
当期経常利益 | 104,516 | 145,227 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 4,980 | 3,336 |
特別利益計 | 4,980 | 3,336 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1,090 | - |
固定資産除却損 | 6,476 | 12,266 |
減損損失 | 3,836 | 43,366 |
その他 | - | 1,565 |
特別損失計 | 11,402 | 57,197 |
税引前当年度純利益 | 98,093 | 91,365 |
法人税 | 38,412 | 19,123 |
法人税等調整額 | -6,258 | -3,350 |
法人税等合計 | 32,153 | 15,773 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 65,939 | 75,592 |
当年度純利益 | 65,939 | 75,592 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 5,584,259 | 5,217,118 |
製品売上高 | 1,205,618 | 1,317,270 |
不動産売上高 | 107,206 | 79,770 |
売電収入 | 13,561 | 74,101 |
売上高合計 | 6,910,645 | 6,688,260 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 4,882,135 | 4,476,174 |
製品売上原価 | 1,096,530 | 1,246,456 |
不動産売上原価 | 97,423 | 73,334 |
売電原価 | 9,275 | 67,568 |
売上原価合計 | 6,085,366 | 5,863,533 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 702,123 | 740,944 |
製品売上総利益 | 109,087 | 70,814 |
不動産売上総利益 | 9,782 | 6,435 |
売電収入総利益 | 4,285 | 6,532 |
売上総利益合計 | 825,279 | 824,726 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 33,831 | 23,188 |
従業員給料手当 | 248,080 | 260,007 |
賞与引当金繰入額 | 18,505 | 14,215 |
退職給付費用 | 10,067 | 13,481 |
法定福利費 | 51,740 | 42,007 |
福利厚生費 | 2,143 | 4,503 |
修繕維持費 | 12,810 | 12,840 |
事務用品費 | 20,089 | 23,797 |
通信交通費 | 38,700 | 40,520 |
動力用水光熱費 | 12,687 | 10,652 |
荷造運搬費 | 32,207 | 28,803 |
調査研究費 | 916 | 53,788 |
広告宣伝費 | 4,201 | 5,516 |
貸倒引当金繰入額 | -405 | -5,150 |
交際費 | 7,458 | 7,402 |
寄付金 | 1,379 | 1,360 |
地代家賃 | 33,418 | 32,409 |
賃借料 | 12,329 | 14,115 |
減価償却費 | 24,372 | 24,269 |
租税公課 | 32,866 | 29,979 |
保険料 | 2,750 | 3,400 |
その他 | 83,390 | 77,307 |
販売費・一般管理費計 | 683,544 | 718,419 |
全事業営業利益 | 141,734 | 106,307 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 8,931 | 10,349 |
売買目的有価証券運用益 | - | 4,039 |
受取賃貸料 | 8,212 | 8,060 |
作業くず売却益 | 3,639 | 6,620 |
その他 | 5,954 | 8,146 |
営業外収益計 | 26,738 | 37,216 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 20,152 | 17,646 |
支払保証料 | 5,409 | 3,483 |
その他 | 207 | 738 |
営業外費用計 | 25,769 | 21,867 |
当期経常利益 | 142,703 | 121,655 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 4,980 | 3,336 |
特別利益計 | 4,980 | 3,336 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1,090 | - |
固定資産除却損 | 6,476 | 12,266 |
減損損失 | 3,836 | 43,366 |
その他 | - | 1,565 |
特別損失計 | 11,402 | 57,197 |
税引前当年度純利益 | 136,281 | 67,794 |
法人税 | 37,554 | 16,043 |
法人税等調整額 | -5,825 | -3,350 |
法人税等合計 | 31,728 | 12,692 |
当年度純利益 | 104,553 | 55,102 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 635 | 1,099 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料手当 | 272,591 | 281,702 |
賞与引当金繰入額 | 18,505 | 15,203 |
退職給付費用 | 13,972 | 17,757 |
貸倒引当金繰入額 | - | -5,162 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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