有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/25 13:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
107項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2017年3月31日)
当連結会計年度
(2018年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税36,353千円30,007千円
未払事業所税3,4303,431
賞与引当金113,897117,089
完成工事補償引当金25,72637,545
工事損失引当金74,14067,161
退職給付に係る負債336,742317,924
役員退職慰労引当金18,44815,983
貸倒引当金8,5026,500
ゴルフ会員権評価損11,35911,006
たな卸資産評価損9965,978
未払社会保険料19,49820,289
資産除去債務6,1846,692
減価償却費923722
繰延ヘッジ損益7,810-
その他5,01636,916
繰延税金資産小計669,029677,249
評価性引当額△16,423△14,274
繰延税金資産合計652,606662,975
繰延税金負債
海外子会社留保利益96,357107,450
退職給付に係る資産19,09830,638
繰延ヘッジ損益-4,048
その他361626
繰延税金負債合計115,817142,764
繰延税金資産の純額536,789520,210

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(2017年3月31日)
当連結会計年度
(2018年3月31日)
流動資産-繰延税金資産287,777千円314,046千円
固定資産-繰延税金資産249,373206,790
固定負債-繰延税金負債361626

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2017年3月31日)
当連結会計年度
(2018年3月31日)
法定実効税率30.7%30.7%
(調整)
永久に損金に算入されないもの
交際費等0.30.4
役員賞与0.60.6
住民税均等割0.70.7
評価性引当額△0.0△0.1
海外連結子会社の税率差異0.0△0.8
海外連結子会社の留保利益に係る影響△2.90.5
その他0.20.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.632.3