有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信【日本基準】(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,493 | 6,952 |
受取手形及び売掛金 | 35,082 | 35,685 |
商品及び製品 | 15,602 | 20,033 |
仕掛品 | 472 | 712 |
原材料及び貯蔵品 | 1,761 | 1,651 |
繰延税金資産 | 987 | 1,223 |
その他 | 1,698 | 2,987 |
貸倒引当金 | -8 | -5 |
流動資産計 | 61,088 | 69,241 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 61,301 | 61,407 |
減価償却累計額 | -34,801 | -36,486 |
建物及び構築物(純額) | 26,499 | 24,921 |
機械装置及び運搬具 | 39,716 | 40,691 |
減価償却累計額 | -28,479 | -29,958 |
機械装置及び運搬具(純額) | 11,236 | 10,732 |
土地 | 18,088 | 19,246 |
リース資産 | 3,937 | 4,604 |
減価償却累計額 | -1,167 | -1,868 |
リース資産(純額) | 2,769 | 2,735 |
建設仮勘定 | 441 | 7,928 |
その他 | 3,101 | 3,230 |
減価償却累計額 | -2,395 | -2,563 |
その他(純額) | 705 | 666 |
有形固定資産合計 | 59,741 | 66,231 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 727 | 1,089 |
その他 | 239 | 192 |
無形固定資産合計 | 966 | 1,282 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,861 | 5,885 |
長期貸付金 | 2,614 | 20 |
長期前払費用 | 595 | 573 |
退職給付に係る資産 | 9,108 | 8,413 |
繰延税金資産 | 383 | 408 |
その他 | 1,687 | 1,458 |
貸倒引当金 | -386 | -4 |
投資その他の資産合計 | 19,864 | 16,756 |
固定資産計 | 80,572 | 84,270 |
資産の部合計 | 141,661 | 153,511 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 41,051 | 37,545 |
短期借入金 | 1,422 | 3,780 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,279 | 2,196 |
リース債務 | 693 | 800 |
未払法人税等 | 2,442 | 1,665 |
繰延税金負債 | - | 3 |
賞与引当金 | 1,265 | 1,333 |
未払費用 | 6,453 | 6,617 |
その他 | 3,741 | 4,725 |
流動負債計 | 60,350 | 58,669 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 12,296 | 13,041 |
リース債務 | 2,318 | 2,207 |
繰延税金負債 | 2,339 | 2,249 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,252 | 2,112 |
退職給付に係る負債 | 4,013 | 4,182 |
資産除去債務 | 263 | 267 |
その他 | 1,299 | 751 |
固定負債計 | 24,783 | 24,812 |
負債の部合計 | 85,134 | 83,481 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,363 | 7,908 |
資本剰余金 | 3,964 | 8,509 |
利益剰余金 | 35,492 | 40,997 |
自己株式 | -134 | -139 |
株主資本合計 | 42,686 | 57,276 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,819 | 1,632 |
繰延ヘッジ損益 | -3 | -18 |
土地再評価差額金 | 2,393 | 2,485 |
為替換算調整勘定 | 443 | 132 |
退職給付に係る調整累計額 | 2,607 | 1,649 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,261 | 5,881 |
非支配株主持分 | 6,578 | 6,871 |
純資産の部合計 | 56,526 | 70,030 |
負債・純資産合計 | 141,661 | 153,511 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,452 | 4,017 |
受取手形 | 75 | 77 |
売掛金 | 28,425 | 28,998 |
商品及び製品 | 14,938 | 19,546 |
仕掛品 | 295 | 248 |
原材料及び貯蔵品 | 538 | 504 |
前払費用 | 468 | 464 |
繰延税金資産 | 658 | 912 |
短期貸付金 | 470 | 177 |
未収入金 | 243 | 296 |
その他 | 17 | 16 |
貸倒引当金 | -7 | -5 |
流動資産計 | 47,578 | 55,253 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,348 | 8,896 |
構築物 | 336 | 333 |
機械及び装置 | 5,764 | 5,693 |
車両運搬具及び工具器具備品 | 436 | 415 |
土地 | 10,641 | 10,499 |
リース資産 | 570 | 569 |
建設仮勘定 | 142 | 4,871 |
有形固定資産合計 | 27,240 | 31,278 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 586 | 1,014 |
その他 | 4 | 3 |
無形固定資産合計 | 590 | 1,018 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,911 | 3,740 |
関係会社株式 | 4,467 | 4,499 |
出資金 | 259 | 259 |
関係会社出資金 | 943 | 612 |
長期貸付金 | 1,460 | 1,214 |
長期前払費用 | 369 | 339 |
敷金 | 327 | 315 |
前払年金費用 | 5,171 | 5,943 |
その他 | 210 | 214 |
貸倒引当金 | -259 | -167 |
投資その他の資産合計 | 16,861 | 16,971 |
固定資産計 | 44,693 | 49,269 |
資産の部合計 | 92,271 | 104,523 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 97 | 110 |
買掛金 | 36,154 | 32,529 |
短期借入金 | - | 3,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,040 | 20 |
リース債務 | 233 | 255 |
未払金 | 1,175 | 959 |
未払法人税等 | 1,979 | 802 |
未払消費税等 | 95 | 452 |
未払費用 | 4,514 | 4,743 |
預り金 | 5,288 | 6,699 |
賞与引当金 | 775 | 766 |
その他 | 3 | 10 |
流動負債計 | 51,357 | 50,850 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,020 | 1,000 |
リース債務 | 419 | 400 |
繰延税金負債 | 847 | 1,258 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,252 | 2,112 |
退職給付引当金 | 2,647 | 2,682 |
資産除去債務 | 75 | 76 |
長期未払金 | 1,030 | 516 |
その他 | 60 | 60 |
固定負債計 | 8,352 | 8,106 |
負債の部合計 | 59,710 | 58,957 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,363 | 7,908 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,964 | 8,509 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 3,964 | 8,509 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | - | 309 |
繰越利益剰余金 | 21,581 | 25,322 |
利益剰余金合計 | 21,581 | 25,632 |
自己株式 | -134 | -139 |
株主資本合計 | 28,775 | 41,911 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,391 | 1,168 |
土地再評価差額金 | 2,393 | 2,485 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,784 | 3,654 |
純資産の部合計 | 32,560 | 45,565 |
負債・純資産合計 | 92,271 | 104,523 |