有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/25 9:45
【資料】
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【項目】
97項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
(1) 流動資産
賞与引当金57百万円54百万円
貸倒引当金34
その他1817
79百万円76百万円
(2) 固定資産
貸倒引当金191百万円188百万円
退職給付引当金569563
役員退職慰労引当金8995
投資有価証券評価損5959
その他5049
評価性引当額△370△373
繰延税金負債(固定)との相殺△351△482
237百万円99百万円
繰延税金資産合計317百万円176百万円

(繰延税金負債)
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
固定負債
その他有価証券評価差額金△351百万円△482百万円
繰延税金資産(固定)との相殺351482
繰延税金負債合計百万円百万円
差引:繰延税金資産純額317百万円176百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.7%30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.41.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.6△0.7
住民税均等割等6.47.3
所得税額控除△1.4△1.7
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.2
評価性引当額の増減△3.81.0
その他1.00.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率33.7%39.0%

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