2107 東洋精糖

2107
2024/03/28
時価
132億円
PER 予
9.86倍
2010年以降
赤字-24.01倍
(2010-2023年)
PBR
1.22倍
2010年以降
0.45-1.65倍
(2010-2023年)
配当 予
4.75%
ROE 予
12.35%
ROA 予
10.02%
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有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月20日 14:08
【資料】
有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2012年3月31日2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金362399
受取手形及び売掛金1,4771,489
有価証券10
商品及び製品842898
仕掛品132153
原材料及び貯蔵品921881
繰延税金資産6563
短期貸付金868950
その他4160
貸倒引当金-35-42
流動資産合計4,6774,865
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物4,0614,084
減価償却累計額-1,474-1,565
建物及び構築物(純額)2,5872,518
機械装置及び運搬具667675
減価償却累計額-550-530
機械装置及び運搬具(純額)116145
土地2,8672,867
リース資産66
減価償却累計額-5-6
リース資産(純額)10
その他266295
減価償却累計額-156-174
その他(純額)109121
有形固定資産合計5,6835,653
無形固定資産
リース資産61
その他854
無形固定資産合計1556
投資その他の資産
投資有価証券493532
長期貸付金1,9491,964
繰延税金資産157129
その他3539
貸倒引当金-5-6
投資その他の資産合計2,6292,659
固定資産合計8,3278,370
資産合計13,00513,235
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金835899
短期借入金2,4902,820
リース債務73
未払法人税等257205
賞与引当金6762
未払金2130
設備関係未払金951
その他477454
流動負債合計4,1664,527
固定負債
長期借入金1,6901,059
リース債務30
退職給付引当金334266
役員退職慰労引当金6477
資産除去債務1516
その他4745
固定負債合計2,1561,466
負債合計6,3235,993
純資産の部
株主資本
資本金2,9042,904
利益剰余金3,7864,334
自己株式-3-3
株主資本合計6,6877,235
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-45
繰延ヘッジ損益00
その他の包括利益累計額合計-55
純資産合計6,6827,241
負債純資産合計13,00513,235

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2012年3月31日2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金6772
受取手形1827
売掛金401511
有価証券10
商品及び製品826881
仕掛品132153
原材料及び貯蔵品921881
前払費用1718
繰延税金資産5451
関係会社短期貸付金868950
その他624
貸倒引当金-24-31
流動資産合計3,2913,553
固定資産
有形固定資産
建物3,6443,667
減価償却累計額-1,314-1,393
建物(純額)2,3302,273
構築物2626
減価償却累計額-19-20
構築物(純額)76
機械及び装置614675
減価償却累計額-499-529
機械及び装置(純額)115145
車両運搬具52
減価償却累計額-50
車両運搬具(純額)1
工具189217
減価償却累計額-154-171
工具3446
土地2,7422,742
山林7575
有形固定資産合計5,3075,290
無形固定資産
ソフトウエア551
施設利用権11
無形固定資産合計652
投資その他の資産
投資有価証券196186
関係会社株式670670
出資金00
従業員に対する長期貸付金228
関係会社長期貸付金1,9261,955
繰延税金資産147125
差入保証金21
その他3036
貸倒引当金-5-6
投資その他の資産合計2,9902,978
固定資産合計8,3058,322
資産合計11,59611,875
負債の部
流動負債
買掛金174278
短期借入金1,6401,750
1年内返済予定の長期借入金540830
リース債務00
未払金2130
未払費用269302
未払法人税等242188
未払消費税等7528
預り金1213
賞与引当金5449
設備関係未払金951
その他10
流動負債合計3,0413,523
固定負債
長期借入金1,6901,059
リース債務00
退職給付引当金321251
役員退職慰労引当金5769
資産除去債務1516
その他3737
固定負債合計2,1231,435
負債合計5,1644,959
純資産の部
株主資本
資本金2,9042,904
利益剰余金
利益準備金1829
その他利益剰余金
繰越利益剰余金3,5113,984
利益剰余金合計3,5294,013
自己株式-3-3
株主資本合計6,4306,914
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金11
繰延ヘッジ損益00
その他の包括利益累計額合計11
純資産合計6,4316,916
負債純資産合計11,59611,875