- 2107
- 2025/05/30
- 時価
- 113億円
- PER
- 46.51倍
- 2010年以降
- 赤字-56.52倍
(2010-2025年) - PBR
- 1.04倍
- 2010年以降
- 0.44-1.65倍
(2010-2025年) - 配当
- 1.69%
- ROE
- 2.29%
- ROA
- 1.83%
- 資料
- Link
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東洋精糖(2107)の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 399 | 465 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,489 | 1,366 |
| 有価証券 | 10 | - |
| 商品及び製品 | 898 | 938 |
| 仕掛品 | 153 | 193 |
| 原材料及び貯蔵品 | 881 | 1,109 |
| 繰延税金資産 | 63 | 57 |
| 短期貸付金 | 950 | 981 |
| その他 | 60 | 48 |
| 貸倒引当金 | -42 | -32 |
| 流動資産計 | 4,865 | 5,129 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 4,084 | 4,099 |
| 減価償却累計額 | -1,565 | -1,656 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,518 | 2,442 |
| 機械装置及び運搬具 | 675 | 693 |
| 減価償却累計額 | -530 | -552 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 145 | 140 |
| 土地 | 2,867 | 2,867 |
| リース資産 | 6 | - |
| 減価償却累計額 | -6 | - |
| リース資産(純額) | 0 | - |
| その他 | 295 | 323 |
| 減価償却累計額 | -174 | -196 |
| その他(純額) | 121 | 127 |
| 有形固定資産合計 | 5,653 | 5,578 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 1 | - |
| その他 | 54 | 56 |
| 無形固定資産合計 | 56 | 56 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 532 | 613 |
| 長期貸付金 | 1,964 | 1,981 |
| 繰延税金資産 | 129 | 153 |
| その他 | 39 | 45 |
| 貸倒引当金 | -6 | -6 |
| 投資その他の資産合計 | 2,659 | 2,787 |
| 固定資産計 | 8,370 | 8,422 |
| 資産の部合計 | 13,235 | 13,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 899 | 1,165 |
| 短期借入金 | 2,820 | 2,735 |
| リース債務 | 3 | 0 |
| 未払法人税等 | 205 | 169 |
| 賞与引当金 | 62 | 70 |
| 未払金 | 30 | 22 |
| 設備関係未払金 | 51 | 13 |
| その他 | 454 | 453 |
| 流動負債計 | 4,527 | 4,630 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,059 | 774 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 繰延税金負債 | - | 13 |
| 退職給付引当金 | 266 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 77 | 87 |
| 退職給付に係る負債 | - | 327 |
| 資産除去債務 | 16 | 16 |
| その他 | 45 | 47 |
| 固定負債計 | 1,466 | 1,267 |
| 負債の部合計 | 5,993 | 5,898 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,904 | 2,904 |
| 利益剰余金 | 4,334 | 4,743 |
| 自己株式 | -3 | -3 |
| 株主資本合計 | 7,235 | 7,644 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5 | 31 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | -21 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5 | 10 |
| 純資産の部合計 | 7,241 | 7,654 |
| 負債・純資産合計 | 13,235 | 13,552 |
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 72 | 84 |
| 受取手形 | 27 | 1 |
| 売掛金 | 511 | 483 |
| 有価証券 | 10 | - |
| 商品及び製品 | 881 | 917 |
| 仕掛品 | 153 | 193 |
| 原材料及び貯蔵品 | 881 | 1,109 |
| 前払費用 | 18 | 21 |
| 繰延税金資産 | 51 | 47 |
| 関係会社短期貸付金 | 950 | 981 |
| その他 | 24 | 11 |
| 貸倒引当金 | -31 | -22 |
| 流動資産計 | 3,553 | 3,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,667 | 3,682 |
| 減価償却累計額 | -1,393 | -1,471 |
| 建物(純額) | 2,273 | 2,210 |
| 構築物 | 26 | 27 |
| 減価償却累計額 | -20 | -21 |
| 構築物(純額) | 6 | 6 |
| 機械及び装置 | 675 | 692 |
| 減価償却累計額 | -529 | -552 |
| 機械及び装置(純額) | 145 | 140 |
| 工具 | 217 | 245 |
| 減価償却累計額 | -171 | -194 |
| 工具 | 46 | 51 |
| 土地 | 2,742 | 2,742 |
| その他 | 75 | 75 |
| 有形固定資産合計 | 5,290 | 5,226 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 51 | 54 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 52 | 55 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 186 | 196 |
| 関係会社株式 | 670 | 670 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 8 | 7 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,955 | 1,974 |
| 繰延税金資産 | 125 | 137 |
| その他 | 37 | 43 |
| 貸倒引当金 | -6 | -6 |
| 投資その他の資産合計 | 2,978 | 3,023 |
| 固定資産計 | 8,322 | 8,306 |
| 資産の部合計 | 11,875 | 12,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 278 | 582 |
| 短期借入金 | 1,750 | 2,230 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 830 | 285 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 未払金 | 30 | 22 |
| 未払法人税等 | 188 | 153 |
| 未払費用 | 302 | 285 |
| 預り金 | 13 | 9 |
| 賞与引当金 | 49 | 58 |
| 設備関係未払金 | 51 | 13 |
| その他 | 29 | 55 |
| 流動負債計 | 3,523 | 3,695 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,059 | 774 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 251 | 278 |
| 役員退職慰労引当金 | 69 | 76 |
| 資産除去債務 | 16 | 16 |
| その他 | 37 | 37 |
| 固定負債計 | 1,435 | 1,183 |
| 負債の部合計 | 4,959 | 4,878 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,904 | 2,904 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 29 | 40 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,984 | 4,314 |
| 利益剰余金合計 | 4,013 | 4,354 |
| 自己株式 | -3 | -3 |
| 株主資本合計 | 6,914 | 7,255 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 1 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1 | 1 |
| 純資産の部合計 | 6,916 | 7,257 |
| 負債・純資産合計 | 11,875 | 12,136 |