東洋精糖(2107)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月18日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 465 | 2,704 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,366 | 1,506 |
| 商品及び製品 | 938 | 990 |
| 仕掛品 | 193 | 176 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,109 | 796 |
| 繰延税金資産 | 57 | 161 |
| 短期貸付金 | 981 | 997 |
| その他 | 48 | 200 |
| 貸倒引当金 | -32 | -13 |
| 流動資産計 | 5,129 | 7,518 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,099 | 509 |
| 減価償却累計額 | -1,656 | -350 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,442 | 158 |
| 機械装置及び運搬具 | 693 | 845 |
| 減価償却累計額 | -552 | -590 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 140 | 255 |
| 土地 | 2,867 | 905 |
| その他 | 323 | 313 |
| 減価償却累計額 | -196 | -197 |
| その他(純額) | 127 | 116 |
| 有形固定資産合計 | 5,578 | 1,436 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 56 | 48 |
| 無形固定資産合計 | 56 | 48 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 613 | 656 |
| 長期貸付金 | 1,981 | 1,964 |
| 退職給付に係る資産 | - | 76 |
| 繰延税金資産 | 153 | 325 |
| その他 | 45 | 60 |
| 貸倒引当金 | -6 | -6 |
| 投資その他の資産合計 | 2,787 | 3,078 |
| 固定資産計 | 8,422 | 4,563 |
| 資産の部合計 | 13,552 | 12,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,165 | 882 |
| 短期借入金 | 2,735 | 2,705 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 169 | 24 |
| 賞与引当金 | 70 | 70 |
| 未払金 | 22 | 6 |
| 設備関係未払金 | 13 | 27 |
| その他 | 453 | 704 |
| 流動負債計 | 4,630 | 4,420 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 774 | 379 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 繰延税金負債 | 13 | 16 |
| 役員退職慰労引当金 | 87 | 102 |
| 退職給付に係る負債 | 327 | 330 |
| 資産除去債務 | 16 | 1 |
| その他 | 47 | 7 |
| 固定負債計 | 1,267 | 838 |
| 負債の部合計 | 5,898 | 5,258 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,904 | 2,904 |
| 利益剰余金 | 4,743 | 3,856 |
| 自己株式 | -3 | -3 |
| 株主資本合計 | 7,644 | 6,757 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 31 | 41 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -21 | 24 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10 | 66 |
| 純資産の部合計 | 7,654 | 6,824 |
| 負債・純資産合計 | 13,552 | 12,082 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 84 | 2,523 |
| 受取手形 | 1 | 0 |
| 売掛金 | 483 | 546 |
| 商品及び製品 | 917 | 939 |
| 仕掛品 | 193 | 176 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,109 | 796 |
| 前払費用 | 21 | 51 |
| 繰延税金資産 | 47 | 152 |
| 関係会社短期貸付金 | 981 | 997 |
| その他 | 11 | 102 |
| 貸倒引当金 | -22 | -3 |
| 流動資産計 | 3,830 | 6,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,682 | 479 |
| 減価償却累計額 | -1,471 | -327 |
| 建物(純額) | 2,210 | 152 |
| 構築物 | 27 | 26 |
| 減価償却累計額 | -21 | -21 |
| 構築物(純額) | 6 | 5 |
| 機械及び装置 | 692 | 835 |
| 減価償却累計額 | -552 | -586 |
| 機械及び装置(純額) | 140 | 248 |
| 車両運搬具 | - | 10 |
| 減価償却累計額 | - | -3 |
| 車両運搬具(純額) | - | 6 |
| 工具 | 245 | 235 |
| 減価償却累計額 | -194 | -194 |
| 工具 | 51 | 41 |
| 土地 | 2,742 | 905 |
| その他 | 75 | 75 |
| 有形固定資産合計 | 5,226 | 1,435 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | - | 0 |
| ソフトウエア | 54 | 45 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 55 | 47 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 196 | 199 |
| 関係会社株式 | 670 | 670 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7 | 4 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,974 | 1,960 |
| 長期前払費用 | - | 0 |
| 繰延税金資産 | 137 | 337 |
| その他 | 43 | 49 |
| 貸倒引当金 | -6 | -6 |
| 投資その他の資産合計 | 3,023 | 3,216 |
| 固定資産計 | 8,306 | 4,699 |
| 資産の部合計 | 12,136 | 10,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 582 | 262 |
| 短期借入金 | 2,230 | 2,090 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 285 | 395 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 未払金 | 22 | 6 |
| 未払法人税等 | 153 | 3 |
| 未払費用 | 285 | 322 |
| 預り金 | 9 | 508 |
| 賞与引当金 | 58 | 60 |
| 設備関係未払金 | 13 | 27 |
| その他 | 55 | 228 |
| 流動負債計 | 3,695 | 3,905 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 774 | 379 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 278 | 272 |
| 役員退職慰労引当金 | 76 | 89 |
| 資産除去債務 | 16 | 1 |
| その他 | 37 | - |
| 固定負債計 | 1,183 | 744 |
| 負債の部合計 | 4,878 | 4,649 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,904 | 2,904 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 40 | 51 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,314 | 3,377 |
| 利益剰余金合計 | 4,354 | 3,428 |
| 自己株式 | -3 | -3 |
| 株主資本合計 | 7,255 | 6,329 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 3 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1 | 3 |
| 純資産の部合計 | 7,257 | 6,333 |
| 負債・純資産合計 | 12,136 | 10,983 |