東洋精糖(2107)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月23日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,704 | 2,157 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,506 | 1,254 |
| 商品及び製品 | 990 | 1,018 |
| 仕掛品 | 176 | 122 |
| 原材料及び貯蔵品 | 796 | 886 |
| 繰延税金資産 | 161 | 151 |
| 短期貸付金 | 997 | 997 |
| その他 | 200 | 62 |
| 貸倒引当金 | -13 | -12 |
| 流動資産計 | 7,518 | 6,638 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 509 | 518 |
| 減価償却累計額 | -350 | -361 |
| 建物及び構築物(純額) | 158 | 157 |
| 機械装置及び運搬具 | 845 | 869 |
| 減価償却累計額 | -590 | -631 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 255 | 238 |
| 土地 | 905 | 905 |
| その他 | 313 | 313 |
| 減価償却累計額 | -197 | -204 |
| その他(純額) | 116 | 109 |
| 有形固定資産合計 | 1,436 | 1,411 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 48 | 34 |
| 無形固定資産合計 | 48 | 34 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 656 | 793 |
| 長期貸付金 | 1,964 | 2,046 |
| 退職給付に係る資産 | 76 | 30 |
| 繰延税金資産 | 325 | 279 |
| その他 | 60 | 29 |
| 貸倒引当金 | -6 | -6 |
| 投資その他の資産合計 | 3,078 | 3,173 |
| 固定資産計 | 4,563 | 4,619 |
| 繰延資産 | | |
| 開発費 | - | 33 |
| 繰延資産計 | - | 33 |
| 資産の部合計 | 12,082 | 11,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 882 | 1,175 |
| 短期借入金 | 2,705 | 1,840 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 24 | 74 |
| 賞与引当金 | 70 | 65 |
| 未払金 | 6 | 16 |
| 設備関係未払金 | 27 | 46 |
| その他 | 704 | 358 |
| 流動負債計 | 4,420 | 3,577 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 379 | 39 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 繰延税金負債 | 16 | 51 |
| 役員退職慰労引当金 | 102 | 49 |
| 退職給付に係る負債 | 330 | 315 |
| 資産除去債務 | 1 | 1 |
| その他 | 7 | - |
| 固定負債計 | 838 | 458 |
| 負債の部合計 | 5,258 | 4,036 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,904 | 2,904 |
| 利益剰余金 | 3,856 | 4,276 |
| 自己株式 | -3 | -3 |
| 株主資本合計 | 6,757 | 7,177 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 41 | 107 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | - |
| 退職給付に係る調整累計額 | 24 | -30 |
| その他の包括利益累計額合計 | 66 | 77 |
| 純資産の部合計 | 6,824 | 7,255 |
| 負債・純資産合計 | 12,082 | 11,291 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,523 | 2,060 |
| 受取手形 | 0 | 0 |
| 売掛金 | 546 | 351 |
| 商品及び製品 | 939 | 1,008 |
| 仕掛品 | 176 | 122 |
| 原材料及び貯蔵品 | 796 | 886 |
| 前払費用 | 51 | 12 |
| 繰延税金資産 | 152 | 144 |
| 関係会社短期貸付金 | 997 | 997 |
| その他 | 102 | 20 |
| 貸倒引当金 | -3 | -3 |
| 流動資産計 | 6,283 | 5,600 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 479 | 488 |
| 減価償却累計額 | -327 | -336 |
| 建物(純額) | 152 | 151 |
| 構築物 | 26 | 26 |
| 減価償却累計額 | -21 | -21 |
| 構築物(純額) | 5 | 4 |
| 機械及び装置 | 835 | 859 |
| 減価償却累計額 | -586 | -623 |
| 機械及び装置(純額) | 248 | 236 |
| 車両運搬具 | 10 | 10 |
| 減価償却累計額 | -3 | -7 |
| 車両運搬具(純額) | 6 | 2 |
| 工具 | 235 | 236 |
| 減価償却累計額 | -194 | -202 |
| 工具 | 41 | 34 |
| 土地 | 905 | 905 |
| その他 | 75 | 75 |
| 有形固定資産合計 | 1,435 | 1,410 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 45 | 31 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 47 | 33 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 199 | 198 |
| 関係会社株式 | 670 | 270 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4 | 4 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,960 | 2,042 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 |
| 前払年金費用 | - | 3 |
| 繰延税金資産 | 337 | 266 |
| その他 | 49 | 26 |
| 貸倒引当金 | -6 | -6 |
| 投資その他の資産合計 | 3,216 | 2,806 |
| 固定資産計 | 4,699 | 4,250 |
| 繰延資産 | | |
| 開発費 | - | 33 |
| 繰延資産計 | - | 33 |
| 資産の部合計 | 10,983 | 9,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 262 | 654 |
| 短期借入金 | 2,090 | 1,280 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 395 | 340 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 未払金 | 6 | 16 |
| 未払法人税等 | 3 | 71 |
| 未払費用 | 322 | 271 |
| 前受金 | - | 3 |
| 預り金 | 508 | 6 |
| 賞与引当金 | 60 | 57 |
| 設備関係未払金 | 27 | 46 |
| その他 | 228 | 42 |
| 流動負債計 | 3,905 | 2,790 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 379 | 39 |
| リース債務 | 0 | - |
| 退職給付引当金 | 272 | 235 |
| 役員退職慰労引当金 | 89 | 48 |
| 資産除去債務 | 1 | 1 |
| 固定負債計 | 744 | 325 |
| 負債の部合計 | 4,649 | 3,116 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,904 | 2,904 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 51 | 62 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,377 | 3,802 |
| 利益剰余金合計 | 3,428 | 3,864 |
| 自己株式 | -3 | -3 |
| 株主資本合計 | 6,329 | 6,764 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 3 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 3 | 3 |
| 純資産の部合計 | 6,333 | 6,768 |
| 負債・純資産合計 | 10,983 | 9,884 |