東洋精糖(2107)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月22日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,157 | 2,321 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,254 | 1,301 |
| 商品及び製品 | 1,018 | 1,159 |
| 仕掛品 | 122 | 134 |
| 原材料及び貯蔵品 | 886 | 998 |
| 繰延税金資産 | 151 | 136 |
| 短期貸付金 | 997 | 742 |
| その他 | 62 | 56 |
| 貸倒引当金 | -12 | -12 |
| 流動資産計 | 6,638 | 6,837 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 518 | 520 |
| 減価償却累計額 | -361 | -372 |
| 建物及び構築物(純額) | 157 | 147 |
| 機械装置及び運搬具 | 869 | 905 |
| 減価償却累計額 | -631 | -654 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 238 | 251 |
| 土地 | 905 | 905 |
| その他 | 313 | 316 |
| 減価償却累計額 | -204 | -215 |
| その他(純額) | 109 | 101 |
| 有形固定資産合計 | 1,411 | 1,406 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 34 | 20 |
| 無形固定資産合計 | 34 | 20 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 793 | 802 |
| 長期貸付金 | 2,046 | 1,866 |
| 退職給付に係る資産 | 30 | 40 |
| 繰延税金資産 | 279 | 276 |
| その他 | 29 | 33 |
| 貸倒引当金 | -6 | -5 |
| 投資その他の資産合計 | 3,173 | 3,014 |
| 固定資産計 | 4,619 | 4,441 |
| 繰延資産 | | |
| 開発費 | 33 | 25 |
| 繰延資産計 | 33 | 25 |
| 資産の部合計 | 11,291 | 11,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,175 | 1,171 |
| 短期借入金 | 1,840 | 1,449 |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 74 | 88 |
| 賞与引当金 | 65 | 66 |
| 未払金 | 16 | 20 |
| 設備関係未払金 | 46 | 46 |
| その他 | 358 | 335 |
| 流動負債計 | 3,577 | 3,178 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 39 | - |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 繰延税金負債 | 51 | 40 |
| 役員退職慰労引当金 | 49 | 67 |
| 退職給付に係る負債 | 315 | 325 |
| 資産除去債務 | 1 | 1 |
| 固定負債計 | 458 | 435 |
| 負債の部合計 | 4,036 | 3,614 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,904 | 2,904 |
| 利益剰余金 | 4,276 | 4,709 |
| 自己株式 | -3 | -3 |
| 株主資本合計 | 7,177 | 7,610 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 107 | 89 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 0 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -30 | -10 |
| その他の包括利益累計額合計 | 77 | 79 |
| 純資産の部合計 | 7,255 | 7,689 |
| 負債・純資産合計 | 11,291 | 11,304 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,060 | 2,217 |
| 受取手形 | 0 | 1 |
| 売掛金 | 351 | 405 |
| 商品及び製品 | 1,008 | 1,151 |
| 仕掛品 | 122 | 134 |
| 原材料及び貯蔵品 | 886 | 998 |
| 前払費用 | 12 | 14 |
| 繰延税金資産 | 144 | 127 |
| 関係会社短期貸付金 | 997 | 742 |
| その他 | 20 | 28 |
| 貸倒引当金 | -3 | -2 |
| 流動資産計 | 5,600 | 5,819 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 488 | 490 |
| 減価償却累計額 | -336 | -347 |
| 建物(純額) | 151 | 142 |
| 構築物 | 26 | 26 |
| 減価償却累計額 | -21 | -22 |
| 構築物(純額) | 4 | 3 |
| 機械及び装置 | 859 | 891 |
| 減価償却累計額 | -623 | -647 |
| 機械及び装置(純額) | 236 | 243 |
| 車両運搬具 | 10 | 14 |
| 減価償却累計額 | -7 | -6 |
| 車両運搬具(純額) | 2 | 8 |
| 工具 | 236 | 238 |
| 減価償却累計額 | -202 | -212 |
| 工具 | 34 | 26 |
| 土地 | 905 | 905 |
| その他 | 75 | 75 |
| 有形固定資産合計 | 1,410 | 1,405 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 31 | 18 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 33 | 19 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 198 | 201 |
| 関係会社株式 | 270 | 270 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4 | 3 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,042 | 1,863 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 |
| 前払年金費用 | 3 | 9 |
| 繰延税金資産 | 266 | 271 |
| その他 | 26 | 29 |
| 貸倒引当金 | -6 | -5 |
| 投資その他の資産合計 | 2,806 | 2,645 |
| 固定資産計 | 4,250 | 4,070 |
| 繰延資産 | | |
| 開発費 | 33 | 25 |
| 繰延資産計 | 33 | 25 |
| 資産の部合計 | 9,884 | 9,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 654 | 638 |
| 短期借入金 | 1,280 | 1,280 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 340 | 39 |
| リース債務 | 0 | - |
| 未払金 | 16 | 20 |
| 未払法人税等 | 71 | 67 |
| 未払費用 | 271 | 274 |
| 前受金 | 3 | - |
| 預り金 | 6 | 6 |
| 賞与引当金 | 57 | 58 |
| 設備関係未払金 | 46 | 46 |
| その他 | 42 | 27 |
| 流動負債計 | 2,790 | 2,458 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 39 | - |
| 退職給付引当金 | 235 | 268 |
| 役員退職慰労引当金 | 48 | 66 |
| 資産除去債務 | 1 | 1 |
| 固定負債計 | 325 | 335 |
| 負債の部合計 | 3,116 | 2,794 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,904 | 2,904 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 62 | 79 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,802 | 4,135 |
| 利益剰余金合計 | 3,864 | 4,214 |
| 自己株式 | -3 | -3 |
| 株主資本合計 | 6,764 | 7,114 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 5 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3 | 5 |
| 純資産の部合計 | 6,768 | 7,120 |
| 負債・純資産合計 | 9,884 | 9,915 |