有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,321 | 2,361 |
受取手形及び売掛金 | 1,301 | 1,444 |
有価証券 | - | 10 |
商品及び製品 | 1,159 | 1,146 |
仕掛品 | 134 | 139 |
原材料及び貯蔵品 | 998 | 930 |
繰延税金資産 | 136 | 142 |
短期貸付金 | 742 | 898 |
その他 | 56 | 45 |
貸倒引当金 | -12 | -14 |
流動資産計 | 6,837 | 7,105 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 520 | 528 |
減価償却累計額 | -372 | -382 |
建物及び構築物(純額) | 147 | 145 |
機械装置及び運搬具 | 905 | 899 |
減価償却累計額 | -654 | -677 |
機械装置及び運搬具(純額) | 251 | 221 |
土地 | 905 | 905 |
その他 | 316 | 319 |
減価償却累計額 | -215 | -224 |
その他(純額) | 101 | 95 |
有形固定資産合計 | 1,406 | 1,368 |
無形固定資産 | ||
その他 | 20 | 7 |
無形固定資産合計 | 20 | 7 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 802 | 842 |
長期貸付金 | 1,866 | 1,755 |
退職給付に係る資産 | 40 | 51 |
繰延税金資産 | 276 | 260 |
その他 | 33 | 37 |
貸倒引当金 | -5 | -5 |
投資その他の資産合計 | 3,014 | 2,942 |
固定資産計 | 4,441 | 4,317 |
繰延資産 | ||
開発費 | 25 | 17 |
繰延資産計 | 25 | 17 |
資産の部合計 | 11,304 | 11,440 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,171 | 837 |
短期借入金 | 1,449 | 1,330 |
リース債務 | 0 | 0 |
未払法人税等 | 88 | 89 |
賞与引当金 | 66 | 69 |
未払金 | 20 | 12 |
設備関係未払金 | 46 | 22 |
その他 | 335 | 426 |
流動負債計 | 3,178 | 2,787 |
固定負債 | ||
リース債務 | 0 | 0 |
繰延税金負債 | 40 | 40 |
役員退職慰労引当金 | 67 | 47 |
退職給付に係る負債 | 325 | 317 |
資産除去債務 | 1 | 1 |
固定負債計 | 435 | 405 |
負債の部合計 | 3,614 | 3,193 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,904 | 2,904 |
利益剰余金 | 4,709 | 5,246 |
自己株式 | -3 | -3 |
株主資本合計 | 7,610 | 8,146 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 89 | 98 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
退職給付に係る調整累計額 | -10 | 1 |
その他の包括利益累計額合計 | 79 | 99 |
純資産の部合計 | 7,689 | 8,246 |
負債・純資産合計 | 11,304 | 11,440 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,217 | 2,222 |
受取手形 | 1 | 0 |
売掛金 | 405 | 455 |
有価証券 | - | 10 |
商品及び製品 | 1,151 | 1,115 |
仕掛品 | 134 | 139 |
原材料及び貯蔵品 | 998 | 930 |
前払費用 | 14 | 12 |
繰延税金資産 | 127 | 133 |
関係会社短期貸付金 | 742 | 898 |
その他 | 28 | 16 |
貸倒引当金 | -2 | -3 |
流動資産計 | 5,819 | 5,931 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 490 | 499 |
減価償却累計額 | -347 | -358 |
建物(純額) | 142 | 141 |
構築物 | 26 | 26 |
減価償却累計額 | -22 | -22 |
構築物(純額) | 3 | 3 |
機械及び装置 | 891 | 884 |
減価償却累計額 | -647 | -667 |
機械及び装置(純額) | 243 | 217 |
車両運搬具 | 14 | 14 |
減価償却累計額 | -6 | -10 |
車両運搬具(純額) | 8 | 3 |
工具 | 238 | 242 |
減価償却累計額 | -212 | -222 |
工具 | 26 | 20 |
土地 | 905 | 905 |
その他 | 75 | 75 |
有形固定資産合計 | 1,405 | 1,368 |
無形固定資産 | ||
特許権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 18 | 4 |
その他 | 1 | 1 |
無形固定資産合計 | 19 | 6 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 201 | 203 |
関係会社株式 | 270 | 270 |
出資金 | 0 | 0 |
従業員に対する長期貸付金 | 3 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 1,863 | 1,755 |
長期前払費用 | 0 | 0 |
前払年金費用 | 9 | 18 |
繰延税金資産 | 271 | 261 |
その他 | 29 | 33 |
貸倒引当金 | -5 | -5 |
投資その他の資産合計 | 2,645 | 2,538 |
固定資産計 | 4,070 | 3,913 |
繰延資産 | ||
開発費 | 25 | 17 |
繰延資産計 | 25 | 17 |
資産の部合計 | 9,915 | 9,861 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 638 | 196 |
短期借入金 | 1,280 | 1,200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 39 | - |
未払金 | 20 | 12 |
未払法人税等 | 67 | 75 |
未払費用 | 274 | 273 |
預り金 | 6 | 10 |
賞与引当金 | 58 | 59 |
設備関係未払金 | 46 | 22 |
その他 | 27 | 113 |
流動負債計 | 2,458 | 1,962 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 268 | 273 |
役員退職慰労引当金 | 66 | 44 |
資産除去債務 | 1 | 1 |
固定負債計 | 335 | 319 |
負債の部合計 | 2,794 | 2,282 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,904 | 2,904 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 79 | 96 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 4,135 | 4,569 |
利益剰余金合計 | 4,214 | 4,665 |
自己株式 | -3 | -3 |
株主資本合計 | 7,114 | 7,565 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 5 | 13 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 5 | 13 |
純資産の部合計 | 7,120 | 7,579 |
負債・純資産合計 | 9,915 | 9,861 |