有価証券報告書-第114期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,774 | 7,942 |
受取手形及び売掛金 | 6,382 | 7,358 |
たな卸資産 | 3,441 | - |
商品及び製品 | - | 2,263 |
仕掛品 | - | 277 |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,272 |
繰延税金資産 | 19 | 6 |
その他 | 547 | 488 |
貸倒引当金 | -510 | -541 |
流動資産合計 | 18,655 | 19,068 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 25,517 | 26,088 |
減価償却累計額 | -17,902 | -18,722 |
建物及び構築物(純額) | 7,614 | 7,365 |
機械装置及び運搬具 | 34,912 | 37,252 |
減価償却累計額 | -28,576 | -30,782 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,336 | 6,470 |
工具 | 3,108 | 2,941 |
減価償却累計額 | -2,564 | -2,556 |
工具 | 543 | 384 |
土地 | 2,849 | 2,879 |
リース資産 | - | 725 |
減価償却累計額 | - | -47 |
リース資産(純額) | - | 678 |
建設仮勘定 | 67 | 58 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 17,411 | 17,836 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 422 | 320 |
その他 | 166 | 167 |
無形固定資産合計 | 589 | 488 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,157 | 4,656 |
長期貸付金 | 327 | 344 |
繰延税金資産 | 50 | 42 |
敷金及び保証金 | 3,044 | 2,819 |
前払年金費用 | 700 | 675 |
その他 | 690 | 648 |
貸倒引当金 | -247 | -270 |
投資その他の資産合計 | 9,723 | 8,915 |
固定資産合計 | 27,724 | 27,240 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 46,380 | 46,309 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,083 | 5,054 |
短期借入金 | 5,752 | 6,758 |
1年内償還予定の社債 | 100 | 100 |
リース債務 | - | 138 |
未払金 | 3,557 | 3,831 |
未払法人税等 | 224 | 238 |
賞与引当金 | 653 | 447 |
店舗閉鎖損失引当金 | 164 | 350 |
その他 | 1,467 | 1,688 |
流動負債合計 | 17,003 | 18,606 |
固定負債 | | |
社債 | 100 | - |
長期借入金 | 4,832 | 1,494 |
リース債務 | - | 663 |
繰延税金負債 | 47 | - |
退職給付引当金 | 1,732 | 1,554 |
役員退職慰労引当金 | 11 | - |
負ののれん | 8 | 3 |
その他 | 936 | 710 |
固定負債合計 | 7,669 | 4,426 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 24,672 | 23,033 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 14,345 | 18,280 |
資本剰余金 | 15,412 | 19,348 |
利益剰余金 | -8,342 | -13,840 |
自己株式 | -12 | -14 |
株主資本合計 | 21,402 | 23,773 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 315 | -307 |
繰延ヘッジ損益 | 8 | -15 |
評価・換算差額等合計 | 324 | -322 |
少数株主持分 | -18 | -174 |
純資産合計 | 21,708 | 23,276 |
負債純資産合計 | 46,380 | 46,309 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,896 | 7,030 |
受取手形 | 80 | 96 |
売掛金 | 6,001 | 6,837 |
商品及び製品 | 1,876 | 1,986 |
仕掛品 | 217 | 277 |
原材料 | 957 | - |
貯蔵品 | 199 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,140 |
前払費用 | 179 | 148 |
関係会社短期貸付金 | 5,933 | 6,179 |
その他 | 306 | 297 |
貸倒引当金 | -5,846 | -6,252 |
流動資産合計 | 17,801 | 17,742 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 23,341 | 23,373 |
減価償却累計額 | -16,584 | -16,926 |
建物(純額) | 6,756 | 6,447 |
構築物 | 1,849 | 1,887 |
減価償却累計額 | -1,468 | -1,514 |
構築物(純額) | 381 | 372 |
機械及び装置 | 34,072 | 35,277 |
減価償却累計額 | -27,881 | -28,986 |
機械及び装置(純額) | 6,191 | 6,291 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 364 | 373 |
減価償却累計額 | -328 | -338 |
車両運搬具(純額) | 35 | 34 |
工具 | 2,864 | 2,643 |
減価償却累計額 | -2,471 | -2,358 |
工具 | 392 | 284 |
土地 | 2,813 | 2,813 |
リース資産 | - | 656 |
減価償却累計額 | - | -43 |
リース資産(純額) | - | 613 |
建設仮勘定 | 67 | 58 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 16,639 | 16,915 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 105 | 105 |
商標権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 203 | 130 |
その他 | 55 | 78 |
無形固定資産合計 | 365 | 314 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,626 | 970 |
関係会社株式 | 2,915 | 3,577 |
出資金 | 12 | 11 |
関係会社出資金 | 219 | 219 |
長期貸付金 | 268 | 294 |
従業員に対する長期貸付金 | 59 | 50 |
関係会社長期貸付金 | 139 | - |
破産更生債権等 | 38 | 6 |
長期前払費用 | 256 | 153 |
敷金及び保証金 | 2,239 | 2,053 |
前払年金費用 | 700 | 675 |
その他 | 135 | 228 |
貸倒引当金 | -387 | -270 |
投資その他の資産合計 | 8,223 | 7,970 |
固定資産合計 | 25,228 | 25,200 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 43,029 | 42,942 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 355 | 339 |
買掛金 | 4,477 | 4,368 |
短期借入金 | 3,578 | 3,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,908 | 3,089 |
1年内償還予定の社債 | 100 | 100 |
リース債務 | - | 126 |
未払金 | 2,394 | 2,331 |
未払歩戻奨励金 | 931 | 1,269 |
未払消費税等 | 94 | 294 |
未払費用 | 517 | 509 |
未払法人税等 | 156 | 143 |
前受金 | 102 | 81 |
賞与引当金 | 519 | 345 |
店舗閉鎖損失引当金 | 164 | 151 |
設備関係支払手形 | 464 | 480 |
その他 | 45 | 44 |
流動負債合計 | 15,809 | 16,675 |
固定負債 | | |
社債 | 100 | - |
長期借入金 | 4,700 | 1,297 |
リース債務 | - | 608 |
繰延税金負債 | 47 | - |
退職給付引当金 | 1,355 | 1,196 |
債務保証損失引当金 | 18 | - |
長期預り保証金 | 498 | 400 |
固定負債合計 | 6,720 | 3,503 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 22,530 | 20,179 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 14,345 | 18,280 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 15,412 | 19,348 |
資本剰余金合計 | 15,412 | 19,348 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -9,558 | -14,539 |
利益剰余金合計 | -9,558 | -14,539 |
自己株式 | -10 | -12 |
株主資本合計 | 20,189 | 23,076 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 309 | -312 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
評価・換算差額等合計 | 309 | -312 |
純資産合計 | 20,498 | 22,763 |
負債純資産合計 | 43,029 | 42,942 |