有価証券報告書-第123期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,459 | 23,736 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※4 13,803 | ※4 13,394 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,896 | 3,306 | |||||||||
| 仕掛品 | 306 | 309 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,162 | 2,023 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 315 | 391 | |||||||||
| その他 | 864 | 765 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △270 | △278 | |||||||||
| 流動資産合計 | 29,537 | 43,648 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 30,107 | ※2 28,858 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,570 | △22,830 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 6,537 | 6,027 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 47,865 | 48,322 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △40,302 | △39,355 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,562 | 8,966 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,849 | 3,838 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,405 | △3,310 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 443 | 528 | |||||||||
| 土地 | ※2 3,689 | ※2 3,656 | |||||||||
| リース資産 | 3,869 | 3,820 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,579 | △2,803 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,290 | 1,017 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,192 | 535 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 20,717 | 20,731 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 333 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 566 | 493 | |||||||||
| その他 | 609 | 1,798 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,510 | 2,291 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 5,827 | ※1 5,930 | |||||||||
| 長期貸付金 | 395 | 376 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 81 | 101 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,541 | 2,450 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 205 | 339 | |||||||||
| その他 | 318 | 687 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △164 | △207 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,205 | 9,678 | |||||||||
| 固定資産合計 | 31,432 | 32,701 | |||||||||
| 資産合計 | 60,969 | 76,349 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 7,392 | 7,287 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 4,164 | ※2 2,164 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 390 | 140 | |||||||||
| リース債務 | 421 | 368 | |||||||||
| 未払金 | 5,490 | 5,476 | |||||||||
| 未払法人税等 | 457 | 3,263 | |||||||||
| 賞与引当金 | 301 | 312 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 60 | |||||||||
| その他 | 3,239 | 3,418 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,858 | 22,490 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 510 | 370 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 2,912 | ※2 1,426 | |||||||||
| リース債務 | 1,091 | 868 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 88 | 80 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,047 | 2,065 | |||||||||
| 長期未払金 | 37 | 23 | |||||||||
| その他 | 835 | 923 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,523 | 5,756 | |||||||||
| 負債合計 | 29,381 | 28,247 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,280 | 18,280 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,065 | 4,065 | |||||||||
| 利益剰余金 | 7,271 | 23,299 | |||||||||
| 自己株式 | △16 | △17 | |||||||||
| 株主資本合計 | 29,601 | 45,627 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 132 | 183 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 198 | 300 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 138 | 394 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 470 | 877 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,517 | 1,596 | |||||||||
| 純資産合計 | 31,588 | 48,101 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 60,969 | 76,349 | |||||||||