四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 107,327 | 104,128 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | ※2 106,693 | 83,014 | |||||||||
商品及び製品 | 10,928 | 11,381 | |||||||||
仕掛品 | 613 | 1,065 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 9,255 | 8,342 | |||||||||
繰延税金資産 | 4,027 | 4,244 | |||||||||
その他 | 12,566 | 12,160 | |||||||||
貸倒引当金 | △365 | △345 | |||||||||
流動資産合計 | 251,045 | 223,991 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物 | 362,128 | 365,091 | |||||||||
減価償却累計額 | △267,778 | △270,742 | |||||||||
建物及び構築物(純額) | 94,349 | 94,349 | |||||||||
機械装置及び運搬具 | 466,200 | 472,257 | |||||||||
減価償却累計額 | △392,450 | △397,767 | |||||||||
機械装置及び運搬具(純額) | 73,749 | 74,490 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 29,528 | 31,707 | |||||||||
減価償却累計額 | △23,880 | △24,399 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 5,647 | 7,308 | |||||||||
土地 | 116,430 | 116,500 | |||||||||
リース資産 | 19,999 | 17,810 | |||||||||
減価償却累計額 | △12,571 | △11,502 | |||||||||
リース資産(純額) | 7,427 | 6,307 | |||||||||
建設仮勘定 | 6,097 | 9,290 | |||||||||
有形固定資産合計 | 303,702 | 308,246 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 12,436 | 11,801 | |||||||||
その他 | 9,228 | 8,440 | |||||||||
無形固定資産合計 | 21,664 | 20,241 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 73,757 | 76,141 | |||||||||
長期貸付金 | 442 | 422 | |||||||||
退職給付に係る資産 | 530 | 554 | |||||||||
繰延税金資産 | 24,428 | 24,027 | |||||||||
その他 | 31,114 | 32,383 | |||||||||
貸倒引当金 | △2,799 | △2,872 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 127,472 | 130,657 | |||||||||
固定資産合計 | 452,840 | 459,145 | |||||||||
資産合計 | 703,886 | 683,136 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形及び買掛金 | ※2 78,799 | 73,158 | |||||||||
短期借入金 | 59,384 | 57,237 | |||||||||
リース債務 | 2,783 | 2,382 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 390 | 140 | |||||||||
未払法人税等 | 8,188 | 8,257 | |||||||||
未払費用 | 38,493 | 34,223 | |||||||||
賞与引当金 | 5,093 | 4,585 | |||||||||
販売促進引当金 | 1,157 | 1,090 | |||||||||
資産除去債務 | 4 | 53 | |||||||||
その他 | ※2 45,343 | 33,124 | |||||||||
流動負債合計 | 239,636 | 214,253 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 510 | 440 | |||||||||
長期借入金 | 26,121 | 21,154 | |||||||||
リース債務 | 4,837 | 4,336 | |||||||||
役員退職慰労引当金 | 3,877 | 3,955 | |||||||||
環境対策引当金 | 92 | 88 | |||||||||
退職給付に係る負債 | 112,409 | 111,695 | |||||||||
資産除去債務 | 4,384 | 4,421 | |||||||||
その他 | 9,095 | 9,843 | |||||||||
固定負債合計 | 161,327 | 155,935 | |||||||||
負債合計 | 400,963 | 370,188 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 11,014 | 11,014 | |||||||||
資本剰余金 | 9,666 | 9,666 | |||||||||
利益剰余金 | 255,145 | 262,332 | |||||||||
自己株式 | △895 | △897 | |||||||||
株主資本合計 | 274,930 | 282,116 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 25,424 | 26,934 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | - | 0 | |||||||||
土地再評価差額金 | 99 | 99 | |||||||||
為替換算調整勘定 | △397 | △177 | |||||||||
退職給付に係る調整累計額 | △21,281 | △19,875 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | 3,845 | 6,980 | |||||||||
非支配株主持分 | 24,145 | 23,851 | |||||||||
純資産合計 | 302,922 | 312,948 | |||||||||
負債純資産合計 | 703,886 | 683,136 |