四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 132,850 | 121,882 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | ※2 111,765 | ※2 100,941 | |||||||||
商品及び製品 | 11,693 | 11,934 | |||||||||
仕掛品 | 1,167 | 695 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 9,565 | 9,133 | |||||||||
繰延税金資産 | 3,984 | 3,653 | |||||||||
その他 | 13,342 | 13,066 | |||||||||
貸倒引当金 | △360 | △366 | |||||||||
流動資産合計 | 284,009 | 260,942 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物 | 365,906 | 378,703 | |||||||||
減価償却累計額 | △271,742 | △274,197 | |||||||||
建物及び構築物(純額) | 94,164 | 104,505 | |||||||||
機械装置及び運搬具 | 477,236 | 490,759 | |||||||||
減価償却累計額 | △399,595 | △405,741 | |||||||||
機械装置及び運搬具(純額) | 77,640 | 85,018 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 31,992 | 32,831 | |||||||||
減価償却累計額 | △24,638 | △25,141 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 7,354 | 7,690 | |||||||||
土地 | 109,569 | 109,065 | |||||||||
リース資産 | 15,519 | 14,627 | |||||||||
減価償却累計額 | △10,220 | △9,749 | |||||||||
リース資産(純額) | 5,299 | 4,878 | |||||||||
建設仮勘定 | 13,473 | 2,464 | |||||||||
有形固定資産合計 | 307,502 | 313,623 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
のれん | 10,887 | 10,279 | |||||||||
その他 | 8,665 | 8,217 | |||||||||
無形固定資産合計 | 19,553 | 18,496 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 86,358 | 88,427 | |||||||||
長期貸付金 | 800 | 777 | |||||||||
退職給付に係る資産 | 681 | 682 | |||||||||
繰延税金資産 | 19,379 | 18,086 | |||||||||
その他 | 31,858 | 31,510 | |||||||||
貸倒引当金 | △2,820 | △2,856 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 136,258 | 136,627 | |||||||||
固定資産合計 | 463,313 | 468,747 | |||||||||
資産合計 | 747,322 | 729,690 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形及び買掛金 | ※2 79,699 | ※2 75,100 | |||||||||
短期借入金 | 54,578 | 54,030 | |||||||||
リース債務 | 2,109 | 1,895 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 140 | 140 | |||||||||
未払法人税等 | 9,308 | 6,659 | |||||||||
未払費用 | 39,647 | 37,130 | |||||||||
賞与引当金 | 4,359 | 4,237 | |||||||||
販売促進引当金 | 1,156 | 1,070 | |||||||||
店舗閉鎖損失引当金 | 60 | 17 | |||||||||
資産除去債務 | 59 | 42 | |||||||||
その他 | ※2 44,132 | ※2 43,537 | |||||||||
流動負債合計 | 235,254 | 223,862 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 370 | 300 | |||||||||
長期借入金 | 40,823 | 35,349 | |||||||||
リース債務 | 3,643 | 3,325 | |||||||||
役員退職慰労引当金 | 4,092 | 3,556 | |||||||||
環境対策引当金 | 44 | 39 | |||||||||
退職給付に係る負債 | 105,180 | 103,845 | |||||||||
資産除去債務 | 4,458 | 4,511 | |||||||||
その他 | 7,713 | 7,730 | |||||||||
固定負債合計 | 166,325 | 158,658 | |||||||||
負債合計 | 401,580 | 382,520 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 11,014 | 11,014 | |||||||||
資本剰余金 | 9,667 | 9,667 | |||||||||
利益剰余金 | 276,934 | 280,599 | |||||||||
自己株式 | △897 | △5,240 | |||||||||
株主資本合計 | 296,718 | 296,040 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 33,915 | 35,365 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | - | 0 | |||||||||
土地再評価差額金 | 99 | 99 | |||||||||
為替換算調整勘定 | △44 | △143 | |||||||||
退職給付に係る調整累計額 | △14,526 | △13,577 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | 19,443 | 21,743 | |||||||||
非支配株主持分 | 29,580 | 29,385 | |||||||||
純資産合計 | 345,742 | 347,169 | |||||||||
負債純資産合計 | 747,322 | 729,690 |