有価証券報告書-第61期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 79,119 | 90,576 |
受取手形及び売掛金 | 52,531 | 53,169 |
商品及び製品 | 9,821 | 7,522 |
仕掛品 | 5,116 | 2,235 |
原材料及び貯蔵品 | 16,266 | 17,677 |
繰延税金資産 | 7,470 | 7,007 |
その他 | 7,568 | 7,267 |
貸倒引当金 | -301 | -323 |
流動資産合計 | 177,594 | 185,133 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 101,593 | 108,597 |
減価償却累計額 | -53,614 | -55,470 |
建物及び構築物(純額) | 47,979 | 53,126 |
機械装置及び運搬具 | 98,801 | 109,119 |
減価償却累計額 | -70,076 | -72,300 |
機械装置及び運搬具(純額) | 28,725 | 36,819 |
土地 | 34,002 | 38,148 |
リース資産 | 22,409 | 19,281 |
減価償却累計額 | -13,131 | -11,689 |
リース資産(純額) | 9,278 | 7,591 |
建設仮勘定 | 14,313 | 11,954 |
その他 | 18,957 | 19,545 |
減価償却累計額 | -16,294 | -16,573 |
その他(純額) | 2,662 | 2,972 |
有形固定資産合計 | 136,962 | 150,612 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,261 | 4,002 |
その他 | 1,642 | 2,299 |
無形固定資産合計 | 5,903 | 6,302 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 65,279 | 87,512 |
繰延税金資産 | 5,313 | 2,065 |
その他 | 6,685 | 7,073 |
貸倒引当金 | -525 | -524 |
投資その他の資産合計 | 76,753 | 96,127 |
固定資産合計 | 219,619 | 253,042 |
資産合計 | 397,213 | 438,175 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 24,638 | 24,371 |
短期借入金 | 4,570 | 16,321 |
1年内返済予定の長期借入金 | 547 | 40,433 |
リース債務 | 3,512 | 2,687 |
未払法人税等 | 1,440 | 2,730 |
繰延税金負債 | 249 | 147 |
賞与引当金 | 4,731 | 4,816 |
工場再編損失引当金 | 1,530 | 601 |
設備関係支払手形 | 4,799 | 5,221 |
その他 | 25,960 | 23,887 |
流動負債合計 | 71,981 | 121,218 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 42,342 | 1,802 |
リース債務 | 5,454 | 4,371 |
繰延税金負債 | 1,791 | 1,780 |
退職給付引当金 | 17,863 | 17,010 |
役員退職慰労引当金 | 355 | 348 |
工場再編損失引当金 | 638 | - |
資産除去債務 | 807 | 856 |
その他 | 3,737 | 3,689 |
固定負債合計 | 72,989 | 29,858 |
負債合計 | 144,970 | 151,077 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,117 | 31,117 |
資本剰余金 | 41,290 | 41,507 |
利益剰余金 | 210,536 | 223,040 |
自己株式 | -8,697 | -7,658 |
株主資本合計 | 274,247 | 288,006 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 511 | 6,471 |
為替換算調整勘定 | -46,132 | -32,634 |
その他の包括利益累計額合計 | -45,621 | -26,163 |
少数株主持分 | 23,616 | 25,255 |
純資産合計 | 252,242 | 287,098 |
負債純資産合計 | 397,213 | 438,175 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,912 | 11,534 |
売掛金 | 46,212 | 45,697 |
商品及び製品 | 7,024 | 4,497 |
仕掛品 | 4,625 | 1,620 |
原材料及び貯蔵品 | 11,132 | 11,526 |
前払費用 | 673 | 681 |
繰延税金資産 | 5,650 | 5,479 |
未収入金 | 3,021 | 2,534 |
その他 | 1,272 | 1,624 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
流動資産合計 | 89,523 | 85,194 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 48,444 | 52,508 |
減価償却累計額 | -26,658 | -26,427 |
建物(純額) | 21,785 | 26,081 |
構築物 | 6,122 | 6,398 |
減価償却累計額 | -4,200 | -4,019 |
構築物(純額) | 1,922 | 2,378 |
機械及び装置 | 51,206 | 54,175 |
減価償却累計額 | -39,516 | -37,148 |
機械及び装置(純額) | 11,689 | 17,026 |
車両運搬具 | 238 | 259 |
減価償却累計額 | -200 | -205 |
車両運搬具(純額) | 37 | 53 |
工具 | 10,377 | 10,388 |
減価償却累計額 | -9,310 | -9,076 |
工具 | 1,066 | 1,311 |
土地 | 16,903 | 18,331 |
リース資産 | 13,030 | 11,414 |
減価償却累計額 | -7,831 | -6,981 |
リース資産(純額) | 5,198 | 4,433 |
建設仮勘定 | 13,368 | 6,094 |
有形固定資産合計 | 71,973 | 75,710 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 89 | 67 |
商標権 | 8 | 3 |
意匠権 | 86 | 78 |
ソフトウエア | 4,174 | 3,813 |
リース資産 | 131 | 154 |
その他 | 592 | 1,098 |
無形固定資産合計 | 5,083 | 5,216 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 33,914 | 50,463 |
関係会社株式 | 67,879 | 73,343 |
出資金 | 5 | 5 |
株主 | 250 | 193 |
関係会社長期貸付金 | 53 | 56 |
長期前払費用 | 337 | 422 |
繰延税金資産 | 5,608 | 2,344 |
その他 | 1,833 | 1,885 |
貸倒引当金 | -82 | -68 |
投資損失引当金 | -7,631 | -6,966 |
投資その他の資産合計 | 102,168 | 121,679 |
固定資産合計 | 179,225 | 202,606 |
資産合計 | 268,748 | 287,801 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,236 | 3,187 |
買掛金 | 18,362 | 17,941 |
短期借入金 | 1,850 | 14,850 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2 | 40,001 |
リース債務 | 2,233 | 1,875 |
未払金 | 8,035 | 5,824 |
未払費用 | 10,291 | 8,978 |
未払法人税等 | 264 | 881 |
預り金 | 1,032 | 936 |
賞与引当金 | 3,029 | 3,050 |
工場再編損失引当金 | 1,530 | 601 |
設備関係支払手形 | 4,535 | 4,683 |
その他 | 280 | 60 |
流動負債合計 | 54,686 | 102,872 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 40,011 | 6 |
リース債務 | 3,233 | 2,816 |
退職給付引当金 | 13,582 | 12,901 |
工場再編損失引当金 | 638 | - |
資産除去債務 | 259 | 290 |
その他 | 1,075 | 1,041 |
固定負債合計 | 58,800 | 17,056 |
負債合計 | 113,486 | 119,928 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,117 | 31,117 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 40,659 | 40,659 |
資本剰余金合計 | 40,659 | 40,659 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 7,779 | 7,779 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却積立金 | 399 | 333 |
固定資産圧縮積立金 | 776 | 1,180 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 | 233 | - |
別途積立金 | 74,500 | 75,500 |
繰越利益剰余金 | 6,979 | 12,626 |
利益剰余金合計 | 90,668 | 97,419 |
自己株式 | -7,421 | -7,427 |
株主資本合計 | 155,023 | 161,768 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 238 | 6,103 |
その他の包括利益累計額合計 | 238 | 6,103 |
純資産合計 | 155,261 | 167,872 |
負債純資産合計 | 268,748 | 287,801 |