有価証券報告書-第66期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/29 11:38
【資料】
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【項目】
140項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金183百万円169百万円
未払金101102
未払事業税4734
未払費用2724
福利厚生費否認額11
広告宣伝費否認額236
減価償却超過額11
手数料否認額00
賃借料超過額-9
退職給付に係る負債533530
役員株式給付引当金87
株式給付引当金22
資産除去債務5685
長期未払金127
繰延資産10
繰延ヘッジ損益-2
貸倒引当金2222
投資有価証券00
会員権44
株式取得関連費用99
商品及び製品00
繰延税金資産小計1,0161,052
評価性引当額△41△29
繰延税金資産合計9741,022
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△151△151
有形固定資産△39△51
株式売却益△6△6
繰延ヘッジ損益△48-
その他有価証券評価差額金△401△591
土地評価差額△82△82
繰延税金負債合計△729△883
繰延税金資産の純額244139

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
法定実効税率30.62%30.62%
(調整)
交際費等の永久差異1.441.53
住民税均等割0.460.54
法人税特別控除額△1.31△0.88
その他△1.31△0.73
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.9031.08