有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | 539,657 | 568,032 |
売上原価 | 448,516 | 475,194 |
売上総利益 | 91,141 | 92,838 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運送費及び保管費 | 15,551 | 15,991 |
販売促進費 | 1,418 | 1,317 |
広告宣伝費 | 5,188 | 4,153 |
役員報酬及び従業員給料・賞与・手当 | 17,254 | 17,840 |
退職給付費用 | 882 | 943 |
法定福利及び厚生費 | 3,180 | 3,214 |
旅費交通費及び通信費 | 2,295 | 2,383 |
賃借料 | 1,960 | 1,999 |
業務委託費 | 3,118 | 3,259 |
研究開発費 | 1,559 | 1,986 |
その他 | 9,421 | 9,850 |
販売費・一般管理費計 | 61,831 | 62,940 |
全事業営業利益 | 29,309 | 29,897 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 133 | 157 |
受取配当金 | 582 | 660 |
持分法による投資利益 | 278 | 715 |
その他 | 438 | 569 |
営業外収益計 | 1,433 | 2,102 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 954 | 898 |
その他 | 682 | 451 |
営業外費用計 | 1,637 | 1,350 |
当期経常利益 | 29,105 | 30,650 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 412 | 75 |
投資有価証券売却益 | - | 20 |
持分変動利益 | 52 | - |
その他 | 3 | 6 |
特別利益計 | 468 | 102 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 8 | 7 |
固定資産除却損 | 798 | 1,137 |
減損損失 | 236 | 95 |
退職給付制度改定損 | 295 | - |
その他 | 417 | 273 |
特別損失計 | 1,756 | 1,515 |
税引前当年度純利益 | 27,818 | 29,237 |
法人税 | 7,930 | 8,551 |
法人税等調整額 | -607 | 49 |
法人税等合計 | 7,322 | 8,601 |
四半期純利益 | 20,496 | 20,635 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,744 | 1,538 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 18,751 | 19,097 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業収益 | ||
グループ経営運営収入 | 5,481 | 5,570 |
投資事業受取配当金 | 2,311 | 2,585 |
不動産事業収入 | 4,140 | 4,250 |
その他 | 241 | 247 |
営業収益合計 | 12,174 | 12,655 |
営業費用 | ||
管理費 | 6,261 | 6,448 |
不動産事業費用 | 1,837 | 1,997 |
その他 | 116 | 113 |
営業費用合計 | 8,216 | 8,560 |
全事業営業利益 | 3,958 | 4,094 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 635 | 523 |
受取配当金 | 469 | 494 |
その他 | 28 | 35 |
営業外収益計 | 1,133 | 1,052 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 239 | 177 |
社債利息 | 210 | 200 |
社債発行費 | 50 | - |
自己株式取得費用 | 102 | - |
その他 | 3 | 18 |
営業外費用計 | 607 | 395 |
当期経常利益 | 4,484 | 4,751 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 0 | - |
特別利益計 | 0 | - |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 0 | - |
固定資産除却損 | 128 | 111 |
減損損失 | - | 0 |
投資有価証券売却損 | 55 | - |
環境対策費 | 64 | - |
特別損失計 | 249 | 112 |
税引前当年度純利益 | 4,234 | 4,639 |
法人税 | 569 | 656 |
法人税等調整額 | 44 | -24 |
法人税等合計 | 614 | 632 |
四半期純利益 | 3,620 | 4,007 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 127 | 56 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 1,559 | 1,986 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬及び従業員給料・賞与・手当 | 1,743 | 1,806 |
退職給付費用 | 87 | 117 |
役員賞与引当金繰入額 | 89 | 75 |
減価償却費 | 538 | 544 |
業務委託費 | 1,079 | 1,082 |
広告宣伝費 | 769 | 764 |