有価証券報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 568,032 | 580,141 |
売上原価 | 475,194 | 486,926 |
売上総利益 | 92,838 | 93,215 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運送費及び保管費 | 15,991 | 16,804 |
販売促進費 | 1,317 | 1,021 |
広告宣伝費 | 4,153 | 3,449 |
役員報酬及び従業員給料・賞与・手当 | 17,840 | 17,595 |
退職給付費用 | 943 | 876 |
法定福利及び厚生費 | 3,214 | 3,260 |
旅費交通費及び通信費 | 2,383 | 2,429 |
賃借料 | 1,999 | 1,985 |
業務委託費 | 3,259 | 3,854 |
研究開発費 | 1,986 | 2,359 |
その他 | 9,850 | 10,065 |
販売費・一般管理費計 | 62,940 | 63,704 |
全事業営業利益 | 29,897 | 29,511 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 157 | 139 |
受取配当金 | 660 | 732 |
持分法による投資利益 | 715 | 399 |
その他 | 569 | 481 |
営業外収益計 | 2,102 | 1,753 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 898 | 870 |
その他 | 451 | 529 |
営業外費用計 | 1,350 | 1,399 |
当期経常利益 | 30,650 | 29,864 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 75 | 211 |
投資有価証券売却益 | 20 | 873 |
その他 | 6 | - |
特別利益計 | 102 | 1,085 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 7 | 12 |
固定資産除却損 | 1,137 | 1,068 |
減損損失 | 95 | 52 |
災害による損失 | - | 158 |
その他 | 273 | 118 |
特別損失計 | 1,515 | 1,410 |
税引前当年度純利益 | 29,237 | 29,540 |
法人税 | 8,551 | 8,631 |
法人税等調整額 | 49 | 142 |
法人税等合計 | 8,601 | 8,773 |
四半期純利益 | 20,635 | 20,766 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,538 | 822 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 19,097 | 19,943 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業収益 | ||
グループ経営運営収入 | 5,570 | 5,845 |
投資事業受取配当金 | 2,585 | 2,926 |
不動産事業収入 | 4,250 | 4,296 |
その他 | 247 | 235 |
営業収益合計 | 12,655 | 13,305 |
営業費用 | ||
管理費 | 6,448 | 6,764 |
不動産事業費用 | 1,997 | 2,038 |
その他 | 113 | 112 |
営業費用合計 | 8,560 | 8,914 |
全事業営業利益 | 4,094 | 4,390 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 523 | 448 |
受取配当金 | 494 | 714 |
その他 | 35 | 29 |
営業外収益計 | 1,052 | 1,193 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 177 | 171 |
社債利息 | 200 | 168 |
社債発行費 | - | 49 |
その他 | 18 | 16 |
営業外費用計 | 395 | 405 |
当期経常利益 | 4,751 | 5,177 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 668 |
特別利益計 | - | 668 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 111 | 127 |
減損損失 | 0 | - |
特別損失計 | 112 | 127 |
税引前当年度純利益 | 4,639 | 5,718 |
法人税 | 656 | 731 |
法人税等調整額 | -24 | -46 |
法人税等合計 | 632 | 684 |
四半期純利益 | 4,007 | 5,034 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 56 | 176 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 1,986 | 2,359 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬及び従業員給料・賞与・手当 | 1,806 | 1,785 |
退職給付費用 | 117 | 92 |
役員賞与引当金繰入額 | 75 | 35 |
減価償却費 | 544 | 892 |
業務委託費 | 1,082 | 1,167 |
広告宣伝費 | 764 | 793 |