四半期報告書-第105期第1四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成28年11月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年2月28日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 35,794 | 41,818 |
受取手形及び売掛金 | 75,134 | 68,931 |
有価証券 | 5,000 | 10,000 |
商品及び製品 | 15,669 | 15,607 |
仕掛品 | 972 | 905 |
原材料及び貯蔵品 | 9,229 | 10,629 |
その他 | 8,533 | 9,216 |
貸倒引当金 | △173 | △172 |
流動資産合計 | 150,160 | 156,937 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 179,789 | 180,834 |
減価償却累計額 | △99,764 | △101,207 |
建物及び構築物(純額) | 80,024 | 79,626 |
機械装置及び運搬具 | 161,169 | 162,699 |
減価償却累計額 | △122,204 | △120,702 |
機械装置及び運搬具(純額) | 38,965 | 41,997 |
土地 | 48,099 | 48,150 |
建設仮勘定 | 7,238 | 6,964 |
その他 | 22,922 | 23,926 |
減価償却累計額 | △13,871 | △14,633 |
その他(純額) | 9,050 | 9,292 |
有形固定資産合計 | 183,378 | 186,031 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1,563 | 1,507 |
その他 | 4,112 | 4,077 |
無形固定資産合計 | 5,675 | 5,584 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 27,408 | 29,659 |
退職給付に係る資産 | 7,413 | 7,849 |
その他 | 12,092 | 12,205 |
貸倒引当金 | △213 | △215 |
投資その他の資産合計 | 46,700 | 49,499 |
固定資産合計 | 235,754 | 241,116 |
資産合計 | 385,914 | 398,054 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成28年11月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年2月28日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 47,050 | 46,446 |
短期借入金 | 8,301 | 8,327 |
未払法人税等 | 7,016 | 1,805 |
引当金 | 2,828 | 5,161 |
その他 | 37,048 | 23,123 |
流動負債合計 | 102,245 | 84,863 |
固定負債 | ||
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 12,498 | 37,054 |
退職給付に係る負債 | 3,893 | 3,989 |
資産除去債務 | 1,112 | 1,114 |
その他 | 10,303 | 11,002 |
固定負債合計 | 37,807 | 63,161 |
負債合計 | 140,053 | 148,024 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 24,104 | 24,104 |
資本剰余金 | 30,300 | 30,300 |
利益剰余金 | 166,765 | 166,541 |
自己株式 | △6,123 | △6,124 |
株主資本合計 | 215,047 | 214,822 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 8,916 | 9,886 |
繰延ヘッジ損益 | 79 | 0 |
為替換算調整勘定 | △3,947 | △1,489 |
退職給付に係る調整累計額 | △7,474 | △7,314 |
その他の包括利益累計額合計 | △2,426 | 1,082 |
非支配株主持分 | 33,240 | 34,124 |
純資産合計 | 245,861 | 250,029 |
負債純資産合計 | 385,914 | 398,054 |