訂正有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
売上高 | 138,324 | 136,579 | |||||||||
売上原価 | ※1 103,859 | ※1 99,077 | |||||||||
売上総利益 | 34,465 | 37,502 | |||||||||
販売費及び一般管理費 | ※2,※3 30,802 | ※2,※3 33,295 | |||||||||
営業利益 | 3,662 | 4,206 | |||||||||
営業外収益 | |||||||||||
受取利息 | 43 | 62 | |||||||||
受取配当金 | 922 | 424 | |||||||||
固定資産賃貸料 | 282 | 261 | |||||||||
デリバティブ評価益 | ― | 517 | |||||||||
その他 | 139 | 182 | |||||||||
営業外収益合計 | 1,388 | 1,447 | |||||||||
営業外費用 | |||||||||||
支払利息 | 190 | 192 | |||||||||
固定資産賃貸費用 | 270 | 230 | |||||||||
為替差損 | 690 | 286 | |||||||||
デリバティブ評価損 | 2,869 | - | |||||||||
その他 | 239 | 274 | |||||||||
営業外費用合計 | 4,260 | 982 | |||||||||
経常利益 | 791 | 4,671 | |||||||||
特別利益 | |||||||||||
固定資産売却益 | ※4 66 | ※4 2,274 | |||||||||
投資有価証券売却益 | 0 | 314 | |||||||||
事業譲渡益 | ― | 233 | |||||||||
保険差益 | ※5 403 | 0 | |||||||||
その他 | ― | 7 | |||||||||
特別利益合計 | 470 | 2,830 | |||||||||
特別損失 | |||||||||||
固定資産除売却損 | ※6 88 | ※6 833 | |||||||||
関係会社投融資評価損失 | 152 | 588 | |||||||||
減損損失 | ※7 1,326 | ※7 2,303 | |||||||||
事業構造改善費用 | 495 | 446 | |||||||||
その他 | 6 | 13 | |||||||||
特別損失合計 | 2,069 | 4,186 | |||||||||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △807 | 3,315 | |||||||||
法人税、住民税及び事業税 | 523 | 1,660 | |||||||||
法人税等調整額 | △40 | 91 | |||||||||
法人税等合計 | 483 | 1,752 | |||||||||
当期純利益又は当期純損失(△) | △1,290 | 1,563 | |||||||||
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △88 | △1,539 | |||||||||
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △1,201 | 3,102 |