有価証券報告書-第89期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/18 14:30
【資料】
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【項目】
123項目
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成29年12月31日)
当連結会計年度
(平成30年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金※3 28,217※3 32,387
受取手形及び営業未収入金※3 5,244※3 4,390
商品07
販売用不動産111,458143,901
仕掛販売用不動産15,0374,701
未成工事支出金11172
貯蔵品44163
営業投資有価証券※1 442※1 0
繰延税金資産1,139614
その他3,2211,782
貸倒引当金△1△2
流動資産合計164,913188,018
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物280,085305,060
減価償却累計額△80,150△84,676
建物及び構築物(純額)※2,※3,※4 199,935※2,※3,※4 220,384
機械装置及び運搬具4,1324,538
減価償却累計額△1,432△1,555
機械装置及び運搬具(純額)※3 2,700※3,※4 2,983
土地※2,※3,※4 792,489※2,※3,※4 934,360
建設仮勘定※4 9,010※4 3,588
その他2,1543,217
減価償却累計額△1,126△1,187
その他(純額)1,0282,030
有形固定資産合計1,005,1641,163,346
無形固定資産
のれん4,0554,026
借地権21,99421,364
その他569568
無形固定資産合計26,61925,959
投資その他の資産
投資有価証券※1 136,047※1 124,694
差入保証金13,25715,923
繰延税金資産818950
退職給付に係る資産66119
その他5,1846,951
貸倒引当金△0△0
投資その他の資産合計155,373148,637
固定資産合計1,187,1571,337,944
繰延資産
株式交付費66-
社債発行費-460
繰延資産合計66460
資産合計1,352,1371,526,423

(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成29年12月31日)
当連結会計年度
(平成30年12月31日)
負債の部
流動負債
短期借入金※2,※3 30,066277
1年内返済予定の長期借入金※2,※3 69,957※2,※3 34,796
短期社債11,9999,999
1年内償還予定の社債15,0008,000
未払費用3,9944,681
未払法人税等15,66716,726
前受金5,6555,715
賞与引当金403482
役員賞与引当金196247
その他7,0956,712
流動負債合計160,03687,640
固定負債
社債23,00085,000
長期借入金※2,※3 676,674※2,※3 837,071
繰延税金負債45,46437,036
役員退職慰労引当金91101
株式給付引当金7411,135
退職給付に係る負債1,2651,351
長期預り保証金64,03970,403
その他1,9682,548
固定負債合計813,2451,034,647
負債合計973,2811,122,287
純資産の部
株主資本
資本金62,71862,718
資本剰余金78,78378,783
利益剰余金193,697227,660
自己株式△1,126△1,127
株主資本合計334,072368,034
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金41,38232,671
繰延ヘッジ損益△40△33
退職給付に係る調整累計額△965
その他の包括利益累計額合計41,33232,703
非支配株主持分3,4503,397
純資産合計378,855404,135
負債純資産合計1,352,1371,526,423