四半期報告書-第201期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月14日 9:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第201期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,283 | 4,366 |
受取手形及び売掛金 | 10,485 | 10,552 |
有価証券 | 150 | 300 |
商品及び製品 | 4,994 | 5,087 |
仕掛品 | 1,688 | 1,812 |
原材料及び貯蔵品 | 1,085 | 1,053 |
繰延税金資産 | 352 | 216 |
その他 | 747 | 882 |
貸倒引当金 | -83 | -85 |
流動資産合計 | 23,704 | 24,185 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 40,732 | 40,826 |
減価償却累計額 | -26,834 | -27,087 |
建物及び構築物(純額) | 13,898 | 13,738 |
機械装置及び運搬具 | 29,866 | 30,116 |
減価償却累計額 | -28,032 | -28,298 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,833 | 1,818 |
工具 | 1,519 | 1,540 |
減価償却累計額 | -1,429 | -1,444 |
工具 | 90 | 95 |
土地 | 43,706 | 43,706 |
リース資産 | 1,022 | 1,045 |
減価償却累計額 | -642 | -668 |
リース資産(純額) | 379 | 377 |
建設仮勘定 | 216 | 291 |
有形固定資産合計 | 60,124 | 60,027 |
無形固定資産 | 262 | 239 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,214 | 1,256 |
繰延税金資産 | 1,774 | 1,791 |
その他 | 697 | 685 |
貸倒引当金 | -100 | -92 |
投資その他の資産合計 | 3,586 | 3,640 |
固定資産合計 | 63,973 | 63,908 |
資産合計 | 87,677 | 88,093 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,022 | 5,130 |
短期借入金 | 14,848 | 14,277 |
1年内償還予定の社債 | 680 | 780 |
未払費用 | 568 | 587 |
未払法人税等 | 307 | 77 |
未払消費税等 | 186 | 116 |
賞与引当金 | 568 | 312 |
その他 | 1,318 | 1,565 |
流動負債合計 | 23,499 | 22,846 |
固定負債 | | |
社債 | 1,420 | 1,600 |
長期借入金 | 12,698 | 13,190 |
繰延税金負債 | 1,044 | 1,046 |
再評価に係る繰延税金負債 | 7,505 | 7,505 |
退職給付引当金 | 4,499 | 4,588 |
役員退職慰労引当金 | 134 | 135 |
修繕引当金 | 190 | 196 |
長期預り敷金保証金 | 6,599 | 6,582 |
長期前受収益 | 259 | 281 |
その他 | 841 | 840 |
固定負債合計 | 35,193 | 35,967 |
負債合計 | 58,693 | 58,814 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,336 | 11,336 |
資本剰余金 | 998 | 998 |
利益剰余金 | 5,081 | 5,043 |
自己株式 | -293 | -293 |
株主資本合計 | 17,122 | 17,085 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 23 | 51 |
繰延ヘッジ損益 | 31 | 39 |
土地再評価差額金 | 12,743 | 12,743 |
為替換算調整勘定 | -2,061 | -1,779 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,737 | 11,055 |
少数株主持分 | 1,125 | 1,138 |
純資産合計 | 28,984 | 29,279 |
負債純資産合計 | 87,677 | 88,093 |