訂正有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/12/13 14:33
【資料】
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【項目】
116項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金3,336,705千円3,006,588千円
固定資産減損損失522,377517,521
未払事業税36,36443,065
賞与引当金43,90075,581
退職給付に係る負債58,20650,429
役員退職慰労引当金23,67947,868
貸倒引当金222,389241,648
資産除去債務3,7643,579
関係会社株式評価損36,94836,718
完成工事補償引当金72,13771,751
外国税額控除64,491145,010
その他547,797514,700
繰延税金資産小計4,968,7604,754,465
評価性引当額△4,516,662△4,353,117
繰延税金資産合計452,097401,348
繰延税金負債
資産除去債務△1,890千円△1,437千円
未収還付事業税-△83
繰延税金負債合計△1,890△1,521
繰延税金資産の純額450,207399,827

(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産376,038千円392,122千円
固定資産-繰延税金資産76,0589,226
流動負債-その他-△83
固定負債-繰延税金負債△1,890△1,437

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.90.3
住民税均等割4.20.9
評価性引当額の増減(繰越欠損金の期限切れを含む)△80.4△6.6
役員賞与引当金1.011.1
株式報酬費用6.40.9
のれん償却額14.12.8
負ののれん発生額-△38.6
子会社の適用税率の差異1.10.9
特定外国子会社等合算所得4.73.7
子会社取得関連費用11.29.2
外国法人税63.67.7
その他△3.92.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率53.826.0

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