ニチモウ(8091)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,208 | 3,793 |
| 受取手形及び売掛金 | 15,680 | 15,791 |
| たな卸資産 | 18,781 | - |
| 商品及び製品 | - | 14,932 |
| 仕掛品 | - | 439 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 2,306 |
| 繰延税金資産 | 21 | 31 |
| その他 | 2,059 | 2,021 |
| 貸倒引当金 | -243 | -233 |
| 流動資産合計 | 39,507 | 39,084 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,995 | 6,698 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,325 | -4,818 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,670 | 1,880 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,088 | 3,845 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,399 | -2,883 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 689 | 961 |
| 工具 | 561 | 549 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -489 | -476 |
| 工具 | 71 | 72 |
| 土地 | 2,045 | 2,218 |
| 建設仮勘定 | 42 | 89 |
| 有形固定資産合計 | 4,518 | 5,222 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 382 | 63 |
| その他 | 65 | 66 |
| 無形固定資産合計 | 447 | 130 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,025 | 5,307 |
| 長期貸付金 | 251 | 589 |
| 破産更生債権等 | 1,796 | 1,871 |
| その他 | 688 | 826 |
| 貸倒引当金 | -1,625 | -1,666 |
| 投資その他の資産合計 | 8,137 | 6,927 |
| 固定資産合計 | 13,104 | 12,280 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 37 | 42 |
| 繰延資産合計 | 37 | 42 |
| 資産合計 | 52,648 | 51,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 10,279 | 8,322 |
| 短期借入金 | 18,296 | 19,394 |
| 1年内償還予定の社債 | 20 | 135 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 434 | 2,292 |
| 未払法人税等 | 79 | 90 |
| 賞与引当金 | 380 | 355 |
| 事業構造改善引当金 | 143 | 143 |
| その他 | 746 | 1,239 |
| 流動負債合計 | 30,380 | 31,972 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,510 | 3,875 |
| 長期借入金 | 3,044 | 1,321 |
| 長期未払金 | 77 | 77 |
| 繰延税金負債 | 690 | 212 |
| 退職給付引当金 | 294 | 294 |
| 役員退職慰労引当金 | 56 | 124 |
| 負ののれん | - | 203 |
| その他 | 205 | 183 |
| 固定負債合計 | 7,878 | 6,292 |
| 負債合計 | 38,258 | 38,264 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,411 | 4,411 |
| 資本剰余金 | 22 | 22 |
| 利益剰余金 | 10,277 | 9,770 |
| 自己株式 | -1,120 | -1,114 |
| 株主資本合計 | 13,590 | 13,089 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,278 | 555 |
| 繰延ヘッジ損益 | -185 | -53 |
| 為替換算調整勘定 | -309 | -464 |
| 評価・換算差額等合計 | 783 | 37 |
| 新株予約権 | 15 | 15 |
| 少数株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 14,389 | 13,142 |
| 負債純資産合計 | 52,648 | 51,407 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,189 | 1,576 |
| 受取手形 | 2,579 | 2,869 |
| 売掛金 | 10,945 | 9,937 |
| 商品 | 13,321 | 12,077 |
| 前渡金 | 1,159 | 1,503 |
| 短期貸付金 | 20 | 1 |
| 関係会社短期貸付金 | 387 | 50 |
| 未収入金 | 589 | 209 |
| その他 | 156 | 119 |
| 貸倒引当金 | -162 | -151 |
| 流動資産合計 | 30,187 | 28,193 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,971 | 4,160 |
| 減価償却累計額 | -2,958 | -3,039 |
| 建物(純額) | 1,012 | 1,120 |
| 構築物 | 755 | 771 |
| 減価償却累計額 | -699 | -709 |
| 構築物(純額) | 55 | 61 |
| 機械及び装置 | 954 | 1,087 |
| 減価償却累計額 | -747 | -803 |
| 機械及び装置(純額) | 206 | 283 |
| 車両運搬具 | 5 | 4 |
| 減価償却累計額 | -5 | -4 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具 | 440 | 428 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -397 | -388 |
| 工具 | 42 | 39 |
| 土地 | 1,977 | 2,007 |
| 建設仮勘定 | - | 24 |
| 有形固定資産合計 | 3,296 | 3,537 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 13 | 13 |
| ソフトウエア | 28 | 30 |
| 電話加入権 | 11 | 11 |
| その他 | 1 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 54 | 55 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,849 | 3,103 |
| 関係会社株式 | 4,720 | 5,728 |
| 関係会社出資金 | 4 | - |
| 長期貸付金 | 101 | 472 |
| 関係会社長期貸付金 | 137 | 496 |
| 破産更生債権等 | 1,563 | 1,544 |
| その他 | 599 | 643 |
| 貸倒引当金 | -1,516 | -1,737 |
| 投資その他の資産合計 | 10,460 | 10,251 |
| 固定資産合計 | 13,811 | 13,844 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 37 | 42 |
| 繰延資産合計 | 37 | 42 |
| 資産合計 | 44,035 | 42,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,587 | 2,710 |
| 買掛金 | 4,710 | 3,606 |
| 短期借入金 | 15,457 | 15,150 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 125 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 230 | 2,045 |
| 未払金 | 65 | 31 |
| 未払費用 | 38 | 39 |
| 未払法人税等 | 23 | 29 |
| 未払消費税等 | - | 105 |
| 前受金 | 138 | 556 |
| 預り金 | 27 | 28 |
| 賞与引当金 | 230 | 228 |
| 事業構造改善引当金 | 143 | 143 |
| その他 | 108 | 12 |
| 流動負債合計 | 23,761 | 24,811 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,500 | 3,875 |
| 長期借入金 | 2,465 | 790 |
| 長期未払金 | 77 | 77 |
| 繰延税金負債 | 849 | 381 |
| 退職給付引当金 | 169 | 172 |
| その他 | 195 | 144 |
| 固定負債合計 | 7,257 | 5,441 |
| 負債合計 | 31,019 | 30,253 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,411 | 4,411 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 22 | 22 |
| 資本剰余金合計 | 22 | 22 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 611 | 628 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 5,600 | 5,600 |
| 固定資産圧縮積立金 | 29 | 27 |
| 繰越利益剰余金 | 2,429 | 1,757 |
| 利益剰余金合計 | 8,670 | 8,012 |
| 自己株式 | -1,110 | -1,104 |
| 株主資本合計 | 11,993 | 11,341 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,193 | 522 |
| 繰延ヘッジ損益 | -185 | -53 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,007 | 469 |
| 新株予約権 | 15 | 15 |
| 純資産合計 | 13,016 | 11,826 |
| 負債純資産合計 | 44,035 | 42,080 |