有価証券報告書-第98期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,526 | 6,258 |
受取手形及び売掛金 | 8,758 | 7,691 |
有価証券 | 3,850 | 4,859 |
商品及び製品 | 2,359 | 1,917 |
仕掛品 | 791 | 753 |
原材料及び貯蔵品 | 1,528 | 1,383 |
繰延税金資産 | 140 | 138 |
その他 | 310 | 396 |
貸倒引当金 | -87 | -84 |
流動資産合計 | 23,178 | 23,315 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,553 | 10,448 |
減価償却累計額 | -6,685 | -6,978 |
建物及び構築物(純額) | 3,868 | 3,470 |
機械装置及び運搬具 | 22,122 | 22,062 |
減価償却累計額 | -18,460 | -19,304 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,661 | 2,757 |
土地 | 2,132 | 2,132 |
建設仮勘定 | 15 | 86 |
その他 | 1,465 | 1,470 |
減価償却累計額 | -1,198 | -1,285 |
その他(純額) | 266 | 185 |
有形固定資産合計 | 9,944 | 8,631 |
無形固定資産 | 370 | 284 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,006 | 6,922 |
繰延税金資産 | 1,893 | 1,350 |
その他 | 331 | 329 |
貸倒引当金 | -25 | -22 |
投資その他の資産合計 | 8,206 | 8,580 |
固定資産合計 | 18,521 | 17,496 |
資産合計 | 41,700 | 40,811 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,531 | 5,338 |
短期借入金 | 509 | 510 |
未払法人税等 | 10 | 256 |
賞与引当金 | 191 | 205 |
その他 | 1,448 | 886 |
流動負債合計 | 8,691 | 7,196 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 4,406 | 4,071 |
役員退職慰労引当金 | 431 | 392 |
その他 | 125 | 166 |
固定負債合計 | 4,963 | 4,629 |
負債合計 | 13,655 | 11,826 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,680 | 4,680 |
資本剰余金 | 4,720 | 4,720 |
利益剰余金 | 18,659 | 18,939 |
自己株式 | -210 | -212 |
株主資本合計 | 27,849 | 28,128 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -547 | 94 |
為替換算調整勘定 | -160 | -128 |
評価・換算差額等合計 | -708 | -34 |
少数株主持分 | 903 | 891 |
純資産合計 | 28,044 | 28,985 |
負債純資産合計 | 41,700 | 40,811 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,295 | 4,782 |
受取手形 | 2,613 | 2,251 |
売掛金 | 4,648 | 4,542 |
有価証券 | 3,850 | 4,859 |
商品及び製品 | 1,748 | 1,210 |
仕掛品 | 633 | 525 |
原材料及び貯蔵品 | 1,186 | 1,168 |
関係会社短期貸付金 | 962 | 1,060 |
繰延税金資産 | 133 | 126 |
その他 | 287 | 149 |
貸倒引当金 | -83 | -80 |
流動資産合計 | 20,277 | 20,598 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,484 | 6,490 |
減価償却累計額 | -4,185 | -4,350 |
建物(純額) | 2,298 | 2,139 |
構築物 | 1,546 | 1,413 |
減価償却累計額 | -1,141 | -1,195 |
構築物(純額) | 404 | 217 |
機械及び装置 | 18,068 | 17,973 |
減価償却累計額 | -15,863 | -16,501 |
機械及び装置(純額) | 2,205 | 1,472 |
車両運搬具 | 84 | 85 |
減価償却累計額 | -70 | -76 |
車両運搬具(純額) | 13 | 8 |
工具 | 1,247 | 1,239 |
減価償却累計額 | -1,019 | -1,083 |
工具 | 227 | 156 |
土地 | 1,516 | 1,516 |
建設仮勘定 | - | 80 |
有形固定資産合計 | 6,666 | 5,591 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 6 | 4 |
商標権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 85 | 55 |
その他 | 11 | 10 |
無形固定資産合計 | 102 | 71 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,066 | 4,948 |
関係会社株式 | 3,941 | 3,949 |
出資金 | 3 | 3 |
長期貸付金 | 145 | 143 |
関係会社長期貸付金 | 220 | 220 |
破産更生債権等 | 12 | 12 |
長期前払費用 | 13 | 13 |
繰延税金資産 | 1,862 | 1,292 |
その他 | 103 | 101 |
貸倒引当金 | -12 | -12 |
投資その他の資産合計 | 10,356 | 10,674 |
固定資産合計 | 17,124 | 16,337 |
資産合計 | 37,402 | 36,935 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,610 | 1,234 |
買掛金 | 3,728 | 3,526 |
未払金 | 478 | 179 |
未払費用 | 266 | 250 |
未払法人税等 | - | 191 |
未払消費税等 | 25 | 108 |
前受金 | 5 | 3 |
預り金 | 33 | 31 |
賞与引当金 | 178 | 191 |
設備関係支払手形 | 277 | 1 |
流動負債合計 | 6,604 | 5,720 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 4,174 | 3,830 |
役員退職慰労引当金 | 401 | 392 |
その他 | 49 | 65 |
固定負債合計 | 4,625 | 4,287 |
負債合計 | 11,230 | 10,007 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,680 | 4,680 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,720 | 4,720 |
資本剰余金合計 | 4,720 | 4,720 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 746 | 746 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮積立金 | 318 | 298 |
別途積立金 | 14,411 | 14,411 |
繰越利益剰余金 | 2,051 | 2,186 |
利益剰余金合計 | 17,528 | 17,643 |
自己株式 | -210 | -212 |
株主資本合計 | 26,719 | 26,832 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -548 | 95 |
評価・換算差額等合計 | -548 | 95 |
純資産合計 | 26,171 | 26,928 |
負債純資産合計 | 37,402 | 36,935 |