有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,955 | 7,455 |
受取手形及び売掛金 | 8,070 | 8,203 |
有価証券 | 5,380 | 5,980 |
商品及び製品 | 1,672 | 2,051 |
仕掛品 | 959 | 818 |
原材料及び貯蔵品 | 1,921 | 2,154 |
繰延税金資産 | 172 | 255 |
その他 | 335 | 144 |
貸倒引当金 | -83 | -47 |
流動資産合計 | 25,383 | 27,014 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,447 | 10,644 |
減価償却累計額 | -7,194 | -7,481 |
建物及び構築物(純額) | 3,252 | 3,162 |
機械装置及び運搬具 | 22,224 | 22,621 |
減価償却累計額 | -19,643 | -20,241 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,581 | 2,379 |
土地 | 2,132 | 2,450 |
建設仮勘定 | 63 | 23 |
その他 | 1,434 | 1,464 |
減価償却累計額 | -1,279 | -1,247 |
その他(純額) | 154 | 216 |
有形固定資産合計 | 8,184 | 8,232 |
無形固定資産 | 226 | 249 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,775 | 6,578 |
繰延税金資産 | 1,265 | 1,051 |
その他 | 287 | 315 |
貸倒引当金 | -22 | -2 |
投資その他の資産合計 | 8,305 | 7,943 |
固定資産合計 | 16,716 | 16,425 |
資産合計 | 42,100 | 43,439 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,515 | 6,564 |
短期借入金 | 310 | 99 |
未払法人税等 | 114 | 647 |
賞与引当金 | 297 | 381 |
その他 | 1,357 | 1,575 |
流動負債合計 | 8,594 | 9,268 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 3,640 | 3,469 |
役員退職慰労引当金 | 371 | 366 |
環境対策引当金 | 11 | 11 |
その他 | 146 | 136 |
固定負債合計 | 4,170 | 3,983 |
負債合計 | 12,764 | 13,252 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,680 | 4,680 |
資本剰余金 | 4,720 | 4,720 |
利益剰余金 | 19,604 | 20,278 |
自己株式 | -217 | -221 |
株主資本合計 | 28,788 | 29,458 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -19 | 136 |
為替換算調整勘定 | -258 | -265 |
その他の包括利益累計額合計 | -277 | -129 |
少数株主持分 | 824 | 858 |
純資産合計 | 29,335 | 30,187 |
負債純資産合計 | 42,100 | 43,439 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,154 | 5,564 |
受取手形 | 2,346 | 2,441 |
売掛金 | 4,837 | 4,778 |
有価証券 | 5,350 | 5,880 |
商品及び製品 | 1,216 | 1,411 |
仕掛品 | 742 | 535 |
原材料及び貯蔵品 | 1,672 | 1,883 |
前払費用 | 4 | 1 |
関係会社短期貸付金 | 810 | 270 |
繰延税金資産 | 162 | 210 |
その他 | 203 | 131 |
貸倒引当金 | -78 | -43 |
流動資産合計 | 22,421 | 23,063 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,567 | 6,628 |
減価償却累計額 | -4,500 | -4,643 |
建物(純額) | 2,066 | 1,985 |
構築物 | 1,433 | 1,446 |
減価償却累計額 | -1,236 | -1,275 |
構築物(純額) | 196 | 171 |
機械及び装置 | 18,104 | 18,388 |
減価償却累計額 | -16,701 | -17,017 |
機械及び装置(純額) | 1,403 | 1,371 |
車両運搬具 | 93 | 99 |
減価償却累計額 | -80 | -78 |
車両運搬具(純額) | 13 | 21 |
工具 | 1,210 | 1,210 |
減価償却累計額 | -1,084 | -1,040 |
工具 | 126 | 169 |
土地 | 1,516 | 1,516 |
建設仮勘定 | 53 | - |
有形固定資産合計 | 5,375 | 5,236 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 2 | 2 |
商標権 | 0 | - |
ソフトウエア | 57 | 93 |
その他 | 10 | 9 |
無形固定資産合計 | 70 | 106 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,692 | 4,952 |
関係会社株式 | 3,929 | 3,920 |
出資金 | 3 | 3 |
長期貸付金 | 103 | 102 |
関係会社長期貸付金 | - | 200 |
破産更生債権等 | 12 | - |
長期前払費用 | 8 | 26 |
繰延税金資産 | 1,205 | 907 |
その他 | 100 | 143 |
貸倒引当金 | -12 | -1 |
投資その他の資産合計 | 10,044 | 10,255 |
固定資産合計 | 15,490 | 15,598 |
資産合計 | 37,912 | 38,662 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,677 | 1,755 |
買掛金 | 4,321 | 4,111 |
未払金 | 502 | 442 |
未払費用 | 265 | 273 |
未払法人税等 | 37 | 405 |
未払消費税等 | - | 95 |
前受金 | 9 | 9 |
預り金 | 27 | 28 |
賞与引当金 | 277 | 346 |
設備関係支払手形 | 25 | 77 |
流動負債合計 | 7,145 | 7,544 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 3,387 | 3,148 |
役員退職慰労引当金 | 371 | 366 |
環境対策引当金 | 11 | 11 |
その他 | 57 | 57 |
固定負債合計 | 3,827 | 3,583 |
負債合計 | 10,973 | 11,128 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,680 | 4,680 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,720 | 4,720 |
資本剰余金合計 | 4,720 | 4,720 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 746 | 746 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮積立金 | 282 | 289 |
別途積立金 | 14,411 | 14,411 |
繰越利益剰余金 | 2,332 | 2,769 |
利益剰余金合計 | 17,773 | 18,217 |
自己株式 | -217 | -221 |
株主資本合計 | 26,956 | 27,396 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -17 | 137 |
その他の包括利益累計額合計 | -17 | 137 |
純資産合計 | 26,939 | 27,534 |
負債純資産合計 | 37,912 | 38,662 |