永大産業(7822)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,004 | 8,907 |
| 受取手形及び売掛金 | 23,847 | 20,550 |
| 有価証券 | - | 1,999 |
| たな卸資産 | 9,882 | - |
| 製品 | - | 3,694 |
| 仕掛品 | - | 2,103 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 4,203 |
| 繰延税金資産 | 306 | 277 |
| 未収入金 | 1,898 | 1,366 |
| その他 | 551 | 176 |
| 貸倒引当金 | -2 | -2 |
| 流動資産合計 | 44,488 | 43,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 14,395 | 14,266 |
| 減価償却累計額 | -10,903 | -10,784 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,491 | 3,482 |
| 機械装置及び運搬具 | 28,306 | 27,099 |
| 減価償却累計額 | -24,434 | -23,981 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,872 | 3,118 |
| 土地 | 3,460 | 3,462 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 36 | 5 |
| その他 | 3,031 | 2,955 |
| 減価償却累計額 | -2,669 | -2,614 |
| その他(純額) | 362 | 341 |
| 有形固定資産合計 | 11,224 | 10,410 |
| 無形固定資産 | 1,236 | 1,052 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,551 | 2,097 |
| 出資金 | 54 | 6 |
| 長期前払費用 | 348 | 249 |
| 繰延税金資産 | 1,960 | 293 |
| 長期預金 | 3,000 | 1,000 |
| その他 | 1,258 | 858 |
| 貸倒引当金 | -19 | -19 |
| 投資その他の資産合計 | 9,154 | 4,485 |
| 固定資産合計 | 21,615 | 15,949 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 10 | 4 |
| 繰延資産合計 | 10 | 4 |
| 資産合計 | 66,114 | 59,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 15,296 | 12,410 |
| 短期借入金 | 413 | 122 |
| 未払金 | 1,299 | 2,124 |
| 未払費用 | 676 | 567 |
| 未払法人税等 | 72 | 72 |
| 未払消費税等 | 379 | 152 |
| 前受金 | 41 | - |
| 賞与引当金 | 613 | 548 |
| 設備関係支払手形 | 173 | 110 |
| その他 | 330 | 55 |
| 流動負債合計 | 19,297 | 16,163 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 4,182 | 4,041 |
| 役員退職慰労引当金 | 210 | 16 |
| 負ののれん | 512 | 769 |
| 長期預り保証金 | 282 | 120 |
| その他 | - | 159 |
| 固定負債合計 | 5,187 | 5,107 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 24,485 | 21,271 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,285 | 3,285 |
| 資本剰余金 | 1,816 | 1,370 |
| 利益剰余金 | 36,917 | 33,646 |
| 自己株式 | - | -54 |
| 株主資本合計 | 42,018 | 38,247 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -277 | -287 |
| 為替換算調整勘定 | -475 | - |
| 評価・換算差額等合計 | -753 | -287 |
| 少数株主持分 | 364 | - |
| 純資産合計 | 41,629 | 37,959 |
| 負債純資産合計 | 66,114 | 59,231 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,367 | 8,318 |
| 受取手形 | 9,667 | 8,264 |
| 売掛金 | 13,336 | 11,539 |
| 有価証券 | - | 1,999 |
| 製品 | 4,287 | 3,486 |
| 原材料 | 3,264 | - |
| 仕掛品 | 1,330 | 1,956 |
| 貯蔵品 | 193 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 3,935 |
| 前渡金 | 43 | 52 |
| 前払費用 | 110 | 112 |
| 繰延税金資産 | 278 | 249 |
| 未収収益 | 3 | - |
| 未収入金 | 1,989 | 1,519 |
| その他 | 117 | 8 |
| 貸倒引当金 | -2 | -2 |
| 流動資産合計 | 41,987 | 41,442 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,092 | 11,224 |
| 減価償却累計額 | -8,496 | -8,590 |
| 建物(純額) | 2,595 | 2,634 |
| 構築物 | 1,885 | 1,911 |
| 減価償却累計額 | -1,466 | -1,511 |
| 構築物(純額) | 418 | 400 |
| 機械及び装置 | 23,284 | 23,370 |
| 減価償却累計額 | -20,220 | -20,926 |
| 機械及び装置(純額) | 3,064 | 2,444 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 405 | 393 |
| 減価償却累計額 | -365 | -349 |
| 車両運搬具(純額) | 39 | 43 |
| 工具 | 2,775 | 2,887 |
| 減価償却累計額 | -2,452 | -2,558 |
| 工具 | 322 | 328 |
| 土地 | 2,933 | 2,947 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 36 | 5 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 9,411 | 8,803 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 6 | 6 |
| 借地権 | 15 | 15 |
| ソフトウエア | 1,203 | 1,015 |
| 無形固定資産合計 | 1,225 | 1,037 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,135 | 1,797 |
| 関係会社株式 | 2,821 | 964 |
| 出資金 | 6 | 6 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 122 | 103 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 323 | 237 |
| 繰延税金資産 | 1,657 | - |
| 長期預金 | 3,000 | 1,000 |
| その他 | 1,053 | 749 |
| 貸倒引当金 | -19 | -19 |
| 投資その他の資産合計 | 11,100 | 4,838 |
| 固定資産合計 | 21,738 | 14,680 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 10 | 4 |
| 繰延資産合計 | 10 | 4 |
| 資産合計 | 63,736 | 56,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 8,922 | 7,177 |
| 買掛金 | 6,162 | 4,961 |
| 未払金 | 1,271 | 2,041 |
| 未払費用 | 549 | 477 |
| 未払法人税等 | 68 | 68 |
| 未払消費税等 | 364 | 135 |
| 前受金 | 41 | - |
| 預り金 | 47 | 50 |
| 賞与引当金 | 546 | 484 |
| 設備関係支払手形 | 173 | 110 |
| 流動負債合計 | 18,148 | 15,507 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | - | 159 |
| 退職給付引当金 | 3,440 | 3,330 |
| 役員退職慰労引当金 | 197 | - |
| 長期預り保証金 | 282 | 120 |
| 固定負債合計 | 3,920 | 3,610 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 22,068 | 19,118 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,285 | 3,285 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,285 | 1,357 |
| 資本剰余金合計 | 1,285 | 1,357 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 256 | 256 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 35,400 | 35,400 |
| 繰越利益剰余金 | 1,719 | -2,948 |
| 利益剰余金合計 | 37,375 | 32,707 |
| 自己株式 | - | -54 |
| 株主資本合計 | 41,946 | 37,296 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -277 | -287 |
| 評価・換算差額等合計 | -277 | -287 |
| 純資産合計 | 41,668 | 37,008 |
| 負債純資産合計 | 63,736 | 56,126 |