有価証券報告書-第55期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当事業年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 商品及び製品売上高 | 6,445,241 | 5,110,354 | |||||||||
| 完成工事高 | 3,206,603 | 2,665,716 | |||||||||
| リース収入 | 425,478 | 615,063 | |||||||||
| 不動産事業売上高 | 164,719 | 98,333 | |||||||||
| 売上高合計 | 10,242,042 | 8,489,468 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 商品期首たな卸高 | 1,183 | 2,615 | |||||||||
| 製品期首たな卸高 | 217,063 | 253,135 | |||||||||
| 当期商品仕入高 | 98,203 | 476,280 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | ※1 5,901,159 | ※1 3,652,513 | |||||||||
| 合計 | 6,217,608 | 4,384,545 | |||||||||
| 商品期末たな卸高 | 2,615 | 2,459 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 253,135 | 49,679 | |||||||||
| 商品及び製品売上原価 | 5,961,857 | 4,332,405 | |||||||||
| 完成工事原価 | 2,575,031 | 2,130,654 | |||||||||
| リース原価 | 361,202 | 518,707 | |||||||||
| 不動産事業売上原価 | 101,952 | 46,932 | |||||||||
| 売上原価合計 | 9,000,044 | 7,028,700 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,241,997 | 1,460,768 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 運賃 | 578,526 | 327,922 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | - | 3,820 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 2,963 | 2,507 | |||||||||
| 役員報酬 | 62,883 | 43,870 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,561 | 5,290 | |||||||||
| 給料及び手当 | 281,381 | 273,337 | |||||||||
| 賞与 | 13,531 | 20,019 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 10,771 | 30,335 | |||||||||
| 福利厚生費 | 54,894 | 56,731 | |||||||||
| 退職給付費用 | 8,114 | 16,108 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 45,155 | 28,953 | |||||||||
| 交際費 | 2,080 | 2,089 | |||||||||
| 支払手数料 | 49,240 | 42,319 | |||||||||
| 租税公課 | 17,540 | 21,485 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,012 | 18,285 | |||||||||
| 地代家賃 | 22,125 | 23,053 | |||||||||
| 通信費 | 18,879 | 16,962 | |||||||||
| その他 | 59,542 | 68,447 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,256,207 | 1,001,541 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △14,209 | 459,226 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当事業年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) | ||||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※1 12,639 | ※1 5,914 | |||||||||
| 受取配当金 | 2,476 | ※1 691,763 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 7,782 | - | |||||||||
| 作業屑等売却代 | 9,085 | 9,108 | |||||||||
| 仕入割引 | 1,460 | 2,557 | |||||||||
| 経営指導料 | ※1 12,000 | ※1 12,000 | |||||||||
| 受取販売奨励金 | 6,471 | 1,664 | |||||||||
| その他 | 11,453 | 40,144 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 63,369 | 763,152 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 82,127 | 65,273 | |||||||||
| 売上割引 | 15,137 | 12,905 | |||||||||
| 貯蔵品売却損 | - | 17,550 | |||||||||
| 貯蔵品除却損 | - | 19,570 | |||||||||
| その他 | 12,334 | 18,612 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 109,599 | 133,912 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △60,439 | 1,088,466 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | ※2 16,893 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | ※3 70,340 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 87,233 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 事業構造改善費用 | ※4 95,863 | - | |||||||||
| 減損損失 | 1,014,685 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,110,549 | - | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △1,170,988 | 1,175,699 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 13,388 | 18,578 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △25,499 | △107,221 | |||||||||
| 法人税等合計 | △12,111 | △88,643 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,158,877 | 1,264,342 | |||||||||