特種東海製紙(3708)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 94,800 | 95,413 |
| 売上原価 | 82,097 | 81,744 |
| 売上総利益 | 12,702 | 13,669 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,774 | 9,372 |
| 全事業営業利益 | 3,928 | 4,296 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 16 |
| 受取配当金 | 269 | 379 |
| 受取賃貸料 | 123 | 125 |
| 受取保険金 | 164 | 57 |
| 持分法による投資利益 | 1,544 | 844 |
| その他 | 481 | 426 |
| 営業外収益計 | 2,590 | 1,851 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 203 | 293 |
| 賃貸費用 | 17 | 16 |
| その他 | 70 | 108 |
| 営業外費用計 | 291 | 418 |
| 当期経常利益 | 6,227 | 5,728 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 121 | 47 |
| 投資有価証券売却益 | 800 | - |
| 事業構造改善引当金戻入額 | - | 141 |
| 受取保険金 | 128 | 450 |
| その他 | - | 85 |
| 特別利益計 | 1,050 | 723 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 4 | 1 |
| 固定資産除却損 | 181 | 139 |
| 減損損失 | 717 | 65 |
| 関係会社株式評価損 | 33 | - |
| 事業構造改善費用 | 620 | - |
| 災害による損失 | 57 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 85 | 17 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 28 | 3 |
| その他 | 69 | - |
| 特別損失計 | 1,797 | 226 |
| 税引前当年度純利益 | 5,481 | 6,226 |
| 法人税 | 1,724 | 1,586 |
| 法人税等調整額 | -171 | 90 |
| 法人税等合計 | 1,553 | 1,677 |
| 中間純利益 | 3,927 | 4,548 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 320 | 180 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 3,607 | 4,368 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,994 | 20,691 |
| 売上原価 | 17,291 | 15,843 |
| 売上総利益 | 4,703 | 4,847 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,683 | 3,987 |
| 全事業営業利益 | 1,020 | 859 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 169 | 274 |
| 受取配当金 | 3,265 | 2,019 |
| 受取賃貸料 | 177 | 179 |
| 業務受託手数料 | 359 | 368 |
| その他 | 137 | 111 |
| 営業外収益計 | 4,108 | 2,953 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 121 | 199 |
| 賃貸費用 | 72 | 68 |
| その他 | 15 | 14 |
| 営業外費用計 | 209 | 282 |
| 当期経常利益 | 4,919 | 3,530 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 100 | |
| 投資有価証券売却益 | 800 | - |
| 事業構造改善引当金戻入額 | - | 141 |
| 特別利益計 | 901 | 141 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 2 | - |
| 固定資産除却損 | 13 | 7 |
| 減損損失 | 717 | 65 |
| 関係会社株式評価損 | 33 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 156 | 37 |
| 事業構造改善費用 | 620 | - |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 28 | 3 |
| その他 | 69 | - |
| 特別損失計 | 1,641 | 114 |
| 税引前当年度純利益 | 4,179 | 3,558 |
| 法人税 | 572 | 147 |
| 法人税等調整額 | -83 | 289 |
| 法人税等合計 | 489 | 436 |
| 中間純利益 | 3,690 | 3,121 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | -118 | 141 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 876 | 832 |
| 給料及び手当 | 1,741 | 1,963 |
| 賞与引当金繰入額 | 139 | 150 |
| 退職給付費用 | 134 | 95 |
| 減価償却費 | 472 | 475 |
| のれん償却額 | 423 | 475 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 574 | 551 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 511 | 459 |
| 販売費 | 22 | 17 |
| 給料及び手当 | 654 | 771 |
| 退職給付費用 | 54 | 41 |
| 地代家賃 | 186 | 182 |
| 減価償却費 | 147 | 153 |
| 研究開発費 | 361 | 348 |