有価証券報告書-第124期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | ※1 976,797 | ※1 990,750 | |||||||||
| 売上原価 | ※1 858,427 | ※1 863,888 | |||||||||
| 売上総利益 | 118,369 | 126,862 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 給料及び手当 | 32,727 | 31,851 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 4,948 | 4,807 | |||||||||
| 退職給付引当金繰入額 | 875 | 118 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,103 | 11,514 | |||||||||
| 研究開発費 | 31,050 | 32,903 | |||||||||
| その他 | 46,071 | 48,582 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ※1 127,776 | ※1 129,776 | |||||||||
| 営業損失(△) | △9,406 | △2,914 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※1 191 | ※1 177 | |||||||||
| 受取配当金 | ※1 24,922 | ※1 26,616 | |||||||||
| 設備賃貸料 | ※1 30,463 | ※1 28,469 | |||||||||
| その他 | 4,279 | 2,803 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 59,855 | 58,066 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | ※1 1,531 | ※1 1,533 | |||||||||
| 賃貸設備減価償却費 | 21,174 | 19,888 | |||||||||
| その他 | 6,780 | 7,308 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 29,486 | 28,730 | |||||||||
| 経常利益 | 20,962 | 26,422 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 52 | 11,964 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 44,764 | 44,775 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | 310 | 1,128 | |||||||||
| 関係会社清算益 | 24 | 384 | |||||||||
| その他 | 492 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 45,644 | 58,251 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損及び除却損 | 5,389 | 3,076 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,951 | |||||||||
| 補修対策費用 | 5,793 | - | |||||||||
| 補修対策引当金繰入額 | 31,944 | 53,500 | |||||||||
| その他 | 2,037 | 3,685 | |||||||||
| 特別損失合計 | 45,164 | 64,213 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 21,442 | 20,460 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,490 | 1,320 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △33 | 787 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,456 | 2,107 | |||||||||
| 当期純利益 | 19,985 | 18,353 | |||||||||