有価証券報告書-第99期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:48
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- 有価証券報告書-第99期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,176 | 7,325 |
受取手形及び売掛金 | 18,578 | 19,184 |
商品及び製品 | 6,436 | 7,394 |
仕掛品 | 460 | 576 |
原材料及び貯蔵品 | 1,666 | 1,907 |
繰延税金資産 | 867 | 870 |
その他 | 1,120 | 1,336 |
貸倒引当金 | -31 | -34 |
流動資産合計 | 34,273 | 38,560 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 17,510 | 17,561 |
減価償却累計額 | -8,893 | -9,235 |
建物及び構築物(純額) | 8,617 | 8,326 |
機械装置及び運搬具 | 52,912 | 51,840 |
減価償却累計額 | -39,164 | -40,395 |
機械装置及び運搬具(純額) | 13,747 | 11,445 |
土地 | 3,095 | 3,094 |
リース資産 | 767 | 751 |
減価償却累計額 | -194 | -276 |
リース資産(純額) | 572 | 474 |
建設仮勘定 | 589 | 2,743 |
その他 | 4,781 | 5,042 |
減価償却累計額 | -3,427 | -3,564 |
その他(純額) | 1,353 | 1,477 |
有形固定資産合計 | 27,976 | 27,562 |
無形固定資産 | | |
のれん | 254 | 132 |
ソフトウエア | 1,625 | 1,764 |
その他 | 378 | 7 |
無形固定資産合計 | 2,259 | 1,903 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,176 | 1,140 |
関係会社出資金 | 80 | 980 |
前払年金費用 | 217 | 496 |
繰延税金資産 | 1,545 | 1,398 |
その他 | 1,011 | 1,224 |
貸倒引当金 | -22 | -11 |
投資その他の資産合計 | 4,009 | 5,228 |
固定資産合計 | 34,244 | 34,695 |
資産合計 | 68,518 | 73,255 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 9,754 | 10,914 |
短期借入金 | 7,465 | 8,835 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 300 |
リース債務 | 42 | 41 |
未払法人税等 | 822 | 524 |
賞与引当金 | 756 | 753 |
その他 | 2,214 | 2,874 |
流動負債合計 | 21,056 | 24,244 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 11,304 | 12,504 |
リース債務 | 168 | 119 |
繰延税金負債 | 43 | 60 |
退職給付引当金 | 2,069 | 1,835 |
その他 | 56 | 40 |
固定負債合計 | 13,643 | 14,560 |
負債合計 | 34,699 | 38,804 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,698 | 9,698 |
資本剰余金 | 7,539 | 7,539 |
利益剰余金 | 17,497 | 18,898 |
自己株式 | -253 | -254 |
株主資本合計 | 34,481 | 35,881 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 132 | 135 |
為替換算調整勘定 | -2,057 | -2,760 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,925 | -2,624 |
少数株主持分 | 1,263 | 1,195 |
純資産合計 | 33,819 | 34,451 |
負債純資産合計 | 68,518 | 73,255 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,121 | 967 |
受取手形 | 9 | 7 |
売掛金 | 15,251 | 15,433 |
商品及び製品 | 5,009 | 5,544 |
仕掛品 | 212 | 231 |
原材料及び貯蔵品 | 1,509 | 1,754 |
前渡金 | 1 | 0 |
前払費用 | 97 | 27 |
繰延税金資産 | 602 | 547 |
未収入金 | 773 | 867 |
その他 | 401 | 545 |
貸倒引当金 | -34 | -34 |
流動資産合計 | 24,955 | 25,892 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,112 | 10,377 |
減価償却累計額 | -4,696 | -4,936 |
建物(純額) | 5,415 | 5,440 |
構築物 | 5,945 | 5,801 |
減価償却累計額 | -3,733 | -3,793 |
構築物(純額) | 2,212 | 2,007 |
機械及び装置 | 47,098 | 46,049 |
減価償却累計額 | -34,982 | -36,047 |
機械及び装置(純額) | 12,116 | 10,002 |
車両運搬具 | 160 | 162 |
減価償却累計額 | -142 | -145 |
車両運搬具(純額) | 18 | 17 |
工具 | 4,603 | 4,843 |
減価償却累計額 | -3,290 | -3,406 |
工具 | 1,312 | 1,436 |
土地 | 3,095 | 3,094 |
リース資産 | 3 | 3 |
減価償却累計額 | 0 | 0 |
リース資産(純額) | 3 | 3 |
建設仮勘定 | 516 | 1,699 |
有形固定資産合計 | 24,691 | 23,702 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,620 | 1,761 |
その他 | 376 | 4 |
無形固定資産合計 | 1,997 | 1,765 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,066 | 1,033 |
関係会社株式 | 5,584 | 10,335 |
関係会社出資金 | 80 | 980 |
長期貸付金 | 293 | 291 |
従業員に対する長期貸付金 | 37 | 30 |
関係会社長期貸付金 | 130 | 450 |
長期前払費用 | 446 | 504 |
前払年金費用 | 217 | 496 |
繰延税金資産 | 1,440 | 1,358 |
その他 | 166 | 133 |
貸倒引当金 | -23 | -12 |
投資その他の資産合計 | 9,439 | 15,602 |
固定資産合計 | 36,128 | 41,070 |
資産合計 | 61,083 | 66,962 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 7,957 | 9,344 |
短期借入金 | 5,500 | 7,400 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 300 |
リース債務 | 3 | 3 |
未払金 | 805 | 1,524 |
未払費用 | 646 | 251 |
未払法人税等 | 681 | 374 |
前受金 | 45 | 20 |
預り金 | 768 | 899 |
賞与引当金 | 704 | 699 |
その他 | 3 | 12 |
流動負債合計 | 17,115 | 20,828 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 11,304 | 12,504 |
退職給付引当金 | 2,053 | 1,814 |
その他 | 56 | 22 |
固定負債合計 | 13,414 | 14,340 |
負債合計 | 30,529 | 35,169 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,698 | 9,698 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,539 | 7,539 |
資本剰余金合計 | 7,539 | 7,539 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 773 | 773 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 277 | 227 |
固定資産圧縮積立金 | 50 | 52 |
別途積立金 | 9,500 | 10,500 |
繰越利益剰余金 | 2,855 | 3,137 |
利益剰余金合計 | 13,456 | 14,690 |
自己株式 | -253 | -254 |
株主資本合計 | 30,440 | 31,672 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 114 | 120 |
その他の包括利益累計額合計 | 114 | 120 |
純資産合計 | 30,554 | 31,793 |
負債純資産合計 | 61,083 | 66,962 |