住友精化(4008)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,325 | 9,325 |
| 受取手形及び売掛金 | 19,184 | 22,043 |
| 商品及び製品 | 7,394 | 7,009 |
| 仕掛品 | 576 | 486 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,907 | 2,319 |
| 繰延税金資産 | 870 | 880 |
| その他 | 1,336 | 1,810 |
| 貸倒引当金 | -34 | -36 |
| 流動資産合計 | 38,560 | 43,838 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 17,561 | 20,153 |
| 減価償却累計額 | -9,235 | -9,762 |
| 建物及び構築物(純額) | 8,326 | 10,391 |
| 機械装置及び運搬具 | 51,840 | 59,939 |
| 減価償却累計額 | -40,395 | -43,482 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 11,445 | 16,457 |
| 土地 | 3,094 | 3,094 |
| リース資産 | 751 | 950 |
| 減価償却累計額 | -276 | -430 |
| リース資産(純額) | 474 | 519 |
| 建設仮勘定 | 2,743 | 4,219 |
| その他 | 5,042 | 5,354 |
| 減価償却累計額 | -3,564 | -3,731 |
| その他(純額) | 1,477 | 1,623 |
| 有形固定資産合計 | 27,562 | 36,307 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 132 | 30 |
| ソフトウエア | 1,764 | 1,345 |
| その他 | 7 | 65 |
| 無形固定資産合計 | 1,903 | 1,440 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,140 | 1,227 |
| 関係会社出資金 | 980 | - |
| 前払年金費用 | 496 | 769 |
| 繰延税金資産 | 1,398 | 1,111 |
| その他 | 1,224 | 909 |
| 貸倒引当金 | -11 | -11 |
| 投資その他の資産合計 | 5,228 | 4,007 |
| 固定資産合計 | 34,695 | 41,755 |
| 資産合計 | 73,255 | 85,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 10,914 | 7,929 |
| 短期借入金 | 8,835 | 12,258 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 4,925 |
| リース債務 | 41 | 52 |
| 未払法人税等 | 524 | 529 |
| 賞与引当金 | 753 | 726 |
| その他 | 2,874 | 4,862 |
| 流動負債合計 | 24,244 | 31,285 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,504 | 13,565 |
| リース債務 | 119 | 112 |
| 繰延税金負債 | 60 | 107 |
| 退職給付引当金 | 1,835 | 1,623 |
| その他 | 40 | - |
| 固定負債合計 | 14,560 | 15,408 |
| 負債合計 | 38,804 | 46,693 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,698 | 9,698 |
| 資本剰余金 | 7,539 | 7,539 |
| 利益剰余金 | 18,898 | 21,270 |
| 自己株式 | -254 | -254 |
| 株主資本合計 | 35,881 | 38,253 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 135 | 225 |
| 為替換算調整勘定 | -2,760 | -963 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,624 | -738 |
| 少数株主持分 | 1,195 | 1,385 |
| 純資産合計 | 34,451 | 38,900 |
| 負債純資産合計 | 73,255 | 85,594 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 967 | 1,956 |
| 受取手形 | 7 | 159 |
| 売掛金 | 15,433 | 18,188 |
| 商品及び製品 | 5,544 | 5,546 |
| 仕掛品 | 231 | 202 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,754 | 2,109 |
| 前渡金 | 0 | 388 |
| 前払費用 | 27 | 91 |
| 繰延税金資産 | 547 | 502 |
| 未収入金 | 867 | 277 |
| その他 | 545 | 1,167 |
| 貸倒引当金 | -34 | -38 |
| 流動資産合計 | 25,892 | 30,553 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,377 | 11,289 |
| 減価償却累計額 | -4,936 | -5,210 |
| 建物(純額) | 5,440 | 6,079 |
| 構築物 | 5,801 | 6,793 |
| 減価償却累計額 | -3,793 | -3,908 |
| 構築物(純額) | 2,007 | 2,884 |
| 機械及び装置 | 46,049 | 52,741 |
| 減価償却累計額 | -36,047 | -38,246 |
| 機械及び装置(純額) | 10,002 | 14,494 |
| 車両運搬具 | 162 | 167 |
| 減価償却累計額 | -145 | -151 |
| 車両運搬具(純額) | 17 | 15 |
| 工具 | 4,843 | 4,779 |
| 減価償却累計額 | -3,406 | -3,516 |
| 工具 | 1,436 | 1,263 |
| 土地 | 3,094 | 3,094 |
| リース資産 | 3 | 3 |
| 減価償却累計額 | 0 | -1 |
| リース資産(純額) | 3 | 2 |
| 建設仮勘定 | 1,699 | 404 |
| 有形固定資産合計 | 23,702 | 28,238 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,761 | 1,332 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 1,765 | 1,336 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,033 | 1,115 |
| 関係会社株式 | 10,335 | 12,551 |
| 関係会社出資金 | 980 | 980 |
| 長期貸付金 | 291 | 289 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 30 | 31 |
| 関係会社長期貸付金 | 450 | 450 |
| 長期前払費用 | 504 | 372 |
| 前払年金費用 | 496 | 769 |
| 繰延税金資産 | 1,358 | 1,088 |
| その他 | 133 | 140 |
| 貸倒引当金 | -12 | -12 |
| 投資その他の資産合計 | 15,602 | 17,777 |
| 固定資産合計 | 41,070 | 47,353 |
| 資産合計 | 66,962 | 77,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,344 | 6,964 |
| 短期借入金 | 7,400 | 11,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 4,925 |
| リース債務 | 3 | 2 |
| 未払金 | 1,524 | 3,275 |
| 未払費用 | 251 | 272 |
| 未払法人税等 | 374 | 350 |
| 前受金 | 20 | 5 |
| 預り金 | 899 | 939 |
| 賞与引当金 | 699 | 672 |
| その他 | 12 | 28 |
| 流動負債合計 | 20,828 | 29,337 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,504 | 13,078 |
| 退職給付引当金 | 1,814 | 1,595 |
| その他 | 22 | - |
| 固定負債合計 | 14,340 | 14,674 |
| 負債合計 | 35,169 | 44,012 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,698 | 9,698 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,539 | 7,539 |
| 資本剰余金合計 | 7,539 | 7,539 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 773 | 773 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 227 | 163 |
| 固定資産圧縮積立金 | 52 | 50 |
| 別途積立金 | 10,500 | 10,500 |
| 繰越利益剰余金 | 3,137 | 5,217 |
| 利益剰余金合計 | 14,690 | 16,704 |
| 自己株式 | -254 | -254 |
| 株主資本合計 | 31,672 | 33,686 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 120 | 207 |
| その他の包括利益累計額合計 | 120 | 207 |
| 純資産合計 | 31,793 | 33,894 |
| 負債純資産合計 | 66,962 | 77,906 |