東亞合成(4045)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 159,371 | 167,594 |
| 売上原価 | 118,004 | 121,881 |
| 売上総利益 | 41,367 | 45,712 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 15,641 | 16,267 |
| 一般管理費 | 13,225 | 15,210 |
| 販売費・一般管理費計 | 28,867 | 31,478 |
| 全事業営業利益 | 12,499 | 14,233 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 259 | 344 |
| 受取配当金 | 1,061 | 1,299 |
| 持分法による投資利益 | 185 | 227 |
| 為替差益 | 343 | 579 |
| 固定資産賃貸料 | 174 | 91 |
| その他 | 383 | 143 |
| 営業外収益計 | 2,406 | 2,685 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 131 | 152 |
| 環境整備費 | 120 | 592 |
| 投資事業組合運用損 | 53 | 101 |
| 遊休設備費 | 13 | 10 |
| その他 | 84 | 69 |
| 営業外費用計 | 402 | 926 |
| 当期経常利益 | 14,503 | 15,993 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 8 |
| 投資有価証券売却益 | 4,079 | 4,332 |
| 補助金収入 | 84 | 80 |
| 特別利益計 | 4,163 | 4,421 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 1,255 | 1,930 |
| 減損損失 | - | 1,487 |
| 災害による損失 | - | 141 |
| 投資有価証券評価損 | 3 | 302 |
| 投資有価証券売却損 | 2 | - |
| 製品回収引当金繰入額 | 311 | - |
| 特別損失計 | 1,572 | 3,862 |
| 税引前当年度純利益 | 17,094 | 16,553 |
| 法人税 | 4,851 | 4,580 |
| 法人税等調整額 | 10 | 8 |
| 法人税等合計 | 4,862 | 4,589 |
| 四半期純利益 | 12,232 | 11,963 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 52 | 86 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 12,179 | 11,877 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 107,990 | 114,789 |
| 売上原価 | 80,574 | 84,266 |
| 売上総利益 | 27,416 | 30,522 |
| 販売費及び一般管理費 | 17,595 | 19,606 |
| 全事業営業利益 | 9,820 | 10,916 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 4,748 | 3,027 |
| その他 | 849 | 613 |
| 営業外収益計 | 5,598 | 3,640 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 94 | 113 |
| その他 | 228 | 748 |
| 営業外費用計 | 323 | 861 |
| 当期経常利益 | 15,094 | 13,694 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 7 |
| 投資有価証券売却益 | 4,079 | 4,332 |
| 補助金収入 | 79 | 72 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3 | 2 |
| 特別利益計 | 4,162 | 4,414 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 1,201 | 1,900 |
| 減損損失 | - | 74 |
| 災害による損失 | - | 141 |
| 投資有価証券評価損 | 3 | 252 |
| 投資有価証券売却損 | 2 | - |
| 特別損失計 | 1,208 | 2,369 |
| 税引前当年度純利益 | 18,049 | 15,740 |
| 法人税 | 3,769 | 3,371 |
| 法人税等調整額 | 39 | -34 |
| 法人税等合計 | 3,808 | 3,336 |
| 四半期純利益 | 14,240 | 12,403 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 215 | 43 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費 | 8,292 | 8,682 |
| 従業員給与 | 2,195 | 2,279 |
| 従業員賞与 | 835 | 883 |
| 退職給付費用 | 127 | 119 |
| 減価償却費 | 139 | 109 |
| 従業員給与 | 2,776 | 3,048 |
| 従業員賞与 | 1,269 | 1,504 |
| 退職給付費用 | 200 | 192 |
| 減価償却費 | 1,429 | 1,597 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 5,039 | 5,823 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費 | 5,274 | 5,625 |
| 従業員給与 | 847 | 873 |
| 従業員賞与 | 412 | 469 |
| 退職給付費用 | 62 | 56 |
| 減価償却費 | 12 | 11 |
| 役員報酬 | 248 | 241 |
| 従業員給与 | 2,179 | 2,371 |
| 従業員賞与 | 1,003 | 1,217 |
| 退職給付費用 | 152 | 144 |
| 減価償却費 | 915 | 1,187 |